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云星宇:2024年三季度报告

公告时间:2024-10-29 20:56:50

云星宇
证券代码 : 873806
北京云星宇交通科技股份有限公司
2024 年第三季度报告

第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王占军、主管会计工作负责人张春山及会计机构负责人(会计主管人员)张吉广保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位:元
项目 报告期末 上年期末 报告期末比上年
(2024年9月30日) (2023年12月31日) 期末增减比例%
资产总计 3,529,994,061.99 3,210,519,296.26 9.95%
归属于上市公司股东的净资产 1,427,331,178.59 1,061,127,975.60 34.51%
资产负债率%(母公司) 59.88% 67.65% -
资产负债率%(合并) 59.38% 66.78% -
项目 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
(2024 年 1-9 月) (2023 年 1-9 月) 年同期增减比例%
营业收入 1,289,466,983.01 1,607,103,390.31 -19.76%
归属于上市公司股东的净利润 44,993,954.69 85,241,954.15 -47.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 33,245,705.30 64,945,544.41 -48.81%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -313,985,782.06 -146,335,572.43 -114.57%
基本每股收益(元/股) 0.16 0.39 -58.97%
加权平均净资产收益率%(依据归属于 3.26% 8.62% -
上市公司股东的净利润计算)
加权平均净资产收益率%(依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 2.41% 6.57%
的净利润计算)
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
(2024 年 7-9 月) (2023 年 7-9 月) 增减比例%
营业收入 459,603,668.43 340,261,920.95 35.07%
归属于上市公司股东的净利润 12,637,851.82 26,693,362.06 -52.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 3,454,724.87 26,711,092.68 -87.07%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -126,545,862.38 -19,789,710.05 -539.45%
基本每股收益(元/股) 0.04 0.12 -66.67%
加权平均净资产收益率%(依据归属于 0.89% 2.62% -
上市公司股东的净利润计算)
加权平均净资产收益率%(依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 0.24% 2.62%
的净利润计算)
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
合并资产负债表 报告期末
项目 (2024 年 9 月 30 变动幅度 变动说明
日)
货币资金较上年末减少 23.75%,主要原因是使用
货币资金 602,779,292.85 -23.75% 闲置的募集资金以及自有资金购买结构性存款,
期末未到期余额 1.92 亿元,计入交易性金融资产。
应收票据 583,777.60 -63.24% 应收票据较上年末减少 63.24%,主要原因是票据
到期收回所致。
其他流动资产 32,035,196.03 33.04% 其他流动资产较上年末增加 33.04%,主要原因是
预交增值税及待抵扣进项税增加所致。
固定资产较上年末减少 55.01%,主要原因是迅捷
固定资产 79,130,581.33 -55.01% 驰云计算中心项目改造,由固定资产转入在建工
程。
在建工程 95,163,867.10 1919.27% 在建工程较上年末增幅较大,主要原因是迅捷驰
云计算中心项目改造,由固定资产转入在建工程。
使用权资产 10,167,014.95 -41.21% 使用权资产较上年末减少 41.21%,主要原因是租
赁期内计提的房屋折旧所致。
预收账款 963,293.01 -54.14% 预收账款较上年末减少 54.14%,主要是确认房屋
租赁收入时结转已收取的房屋租金。
应付职工薪酬较上年末减少 34.01%,主要原因是
应付职工薪酬 29,825,942.38 -34.01% 为确保 10 月初按时发放工资,于 9 月末向银行划
转工资款,本期末应付工资无余额。
一年内到期的非 6,242,855.70 -43.81% 一年内到期的非流动负债较上年末减少 43.81%,
流动负债 主要是按合同约定支付房屋租赁款项。
租赁负债较上年末减少 81.71%,主要原因是一年
租赁负债 1,212,232.76 -81.71% 内到期房屋租赁款项重分类至一年内到期的非流
动负债所致。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
营业收入较上年同期减少 19.76%,主要原因是本
营业收入 1,289,466,983.01 -19.76% 期达到收入确认条件的项目数量与上期相当、但
合同平均金额小于上年同期。
营业成本 1,076,810,742.46 -21.49% 营业成本较上年同期减少 21.49%,主要原因是营
业收入减少导致营业成本同步减少。
财务费用 -3,369,889.58 85.52% 财务费用较上年同期变动 85.52%,主要原因是本
期利息收入

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