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德赛电池:2023年年度报告摘要(更正后)

公告时间:2024-03-28 11:46:20

证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2024-020
深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 384,638,534 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5元(含税),送红股 0股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 德赛电池 股票代码 000049
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 王锋 高玉梅
办公地址 深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技 深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技
大厦东座 26 楼 大厦东座 26 楼
传真 (0755)862 99889 (0755)862 99889
电话 (0755)862 99888 (0755)862 99888
电子信箱 IR@desaybattery.com IR@desaybattery.com
2、报告期主要业务或产品简介
(1)公司主要业务、主要产品及其用途

公司主要围绕锂电池产业链进行业务布局,立足电源管理系统及封装集成业务,正在大力推进与现有产业高度关联且市场潜力大的新兴业务的发展,战略布局储能电芯和 SIP先进封装业务,并开展智能硬件整机组装业务,持续优化产业布局。智能手机、笔记本和平板电脑、智能穿戴设备、电动工具、智能家居和出行产品、储能产品是公司锂电池产品的主要应用领域。
(2)主要经营情况
报告期内,受传统优势业务终端市场需求下降和战略新兴业务持续投入等因素影响,公司销售收入及利润同比下滑。2023 年,公司实现合并营业收入 202.85 亿元,同比下降 6.73%。主要产品实际销售情况如下:BMS(电源管理系统)及相关产品实现销售收入 42.17 亿元,PACK(封装集成)产品实现销售收入 175.61 亿元(相关数据包含向内部公司销售额)。经大华事务所审计,2023 年度公司总资产为
165.01 亿元,实现合并净利润 5.11 亿元,同比下降 40.04%,其中归属于上市公司股东的净利润 5.62 亿元,
同比下降 35.13%。
报告期内,公司开展的重点工作如下:
1)深耕传统主业,培育成长新动能
报告期内,公司传统优势业务消费电子行业需求低迷,销售规模有所下降,公司聚焦优质核心客户,持续巩固市场份额,市场地位保持稳定。新兴业务发展进一步提速,报告期内,公司逐步完善了储能电池业务产品类型,从站点能源、户用储能等进一步延伸到工商业储能和电源电网侧储能等应用领域,储能电池业务全年实现销售收入 12.09 亿元,同比增长 82.63%;SIP 业务从锂电池电源管理系统向物联网模组和车载模组等应用领域拓展,营收继续保持高速增长,全年实现销售收入21.37亿元,同比增长63.94%。智能硬件整机装配业务迅速成长,在核心客户中的业务份额大幅提升,全年实现销售收入 9.42 亿元,同比增长 243.91%;新能源汽车动力电池电源管理系统业务与电芯厂商战略结盟,新客户与新项目陆续导入,销售收入稳步增长,全年实现销售收入 2.82亿元,同比增长 170.95%。
2)坚定战略方向,推进储能业务
报告期内,公司坚定战略方向,大力推进储能电池业务能力建设和储能电芯项目建设,围绕储能电池业务,提升公司自主系统集成研发和制造能力,积极开展产品自研,推出集装箱储能柜、工商业储能一体柜、低压并联储能分体机等产品,满足不同客户需求。报告期内,公司便携储能整机项目突破关键工艺,实现自产自研和高品质交付,获得客户积极肯定,整机全栈设计能力和生产能力取得突破。储能电芯项目于 2022年 8月份开工建设,2023年 3月投入使用,构建了全球领先的自动化生产线,于 2023年5 月开始量产,8 月底部分线体已实现达产,一期总建成储能电芯产能 6GWh。公司已成功开发并量产100Ah和280Ah等系列电芯产品,产品各项性能指标具有行业竞争力,与多家企业签署了战略合作协议,广泛开展项目合作。
3)加大研发投入,以创新驱动发展
报告期内,公司持续加大研发投入,坚持以技术创新驱动发展,完善公司技术创新平台。2023 年研
发投入达 6.42 亿元,同比增长 16.57%。重点加大了储能电池业务和 SIP 先进封装业务的研发投入,储能
电池产品研发方面,坚持“量产一代、储备一代、研发一代”研发策略,定位高安全、长循环、高能效建设产品研发平台体系;与西安交通大学成立了“未来电池技术研究院”,与中南大学合作固态钠电电解质研究技术,产学研体系不断完善;开展钠离子电池和固态电池产品研发,在第二届钠离子电池产业链与
标准发展论坛上荣获“2023 年钠离子电池十大创新企业”和“全国首批钠离子电池测评通过单位”。SIP 先进
封装工艺研发方面,在储备了划片、植晶、引线三大晶圆级SIP封装的关键制程技术的基础上,报告期内
进一步导入了植球和溅镀两大关键工序的制程开发。
4)优化产能布局,推动生产制造国际化
报告期内,湖南长沙储能电芯项目建成投产,惠州潼湖SIP封装产业园一期主体工程建造完成并将陆
续投入使用,进一步拓展了公司的发展空间,促进公司业务更好的发展。同时,基于发展战略以及客户
需求,公司积极推进全球化制造进程,加快越南北江生产基地建设,丰富海外生产基地的产品类别,承
接国内转移业务,并进一步开拓越南本地市场业务。
5)持续降本增效,稳定公司盈利能力
报告期内,公司从产品设计源头挖掘降本潜力,强化供应商管理,积极推进自采物料和设备的国产
化,拉通业务模块间资源共享,搭建大采购平台,持续提升存货周转运作水平,提升资产流动性,减少
存货占用,持续推进工艺、设备创新改善,助力产线提效降损,多措并举,有效降本。同时,公司升级
数字化协同平台、WMS(仓库管理系统)等,建设数字化样板线,有序推进数字化转型,持续提升运营
效率,提升客户满意度。公司坚持降本增效常抓不懈,持续提升核心业务竞争力,巩固传统优势业务份
额,稳定公司盈利能力。
6)实施配股融资,助力公司持续健康发展
为保障传统业务的高效运作及新产品、新项目的稳步实施,公司 2022 年下半年启动配股募集资金用
于补充流动资金及偿还借款,并于 2023 年底完成发行工作。募集资金补充公司的营运资金,优化了资产
负债结构,提升了公司的市场竞争力和抗风险能力,助力公司持续健康发展。
3、主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
单位:元
本年末
2023 年末 2022 年末 比上年 2021 年末
末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 16,501,086,159.53 12,514,553,433.29 12,531,837,463.13 31.67% 10,776,937,481.97 10,788,473,140.66
归属于上市公司股 6,292,294,553.75 4,088,244,931.83 4,088,244,931.83 53.91% 3,429,341,104.41 3,429,341,104.41
东的净资产
本年比
2023 年 2022 年 上年增 2021 年


调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 20,284,918,957.13 21,749,126,094.98 21,749,126,094.98 -6.73% 19,470,854,326.22 19,470,854,326.22
归属于上市公司股 561,870,597.30 866,209,024.46 866,209,024.46 -35.13% 793,765,412.59 793,765,412.59
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 536,197,621.02 816,489,368.21 816,489,368.21 -34.33% 756,132,104.25 756,132,104.25
损益的净利润
经营活动产生的现 2,901,679,706.41 390,934,137.40 390,934,137

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