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新五丰:内部控制审计报告天健审〔2024〕2-210号

公告时间:2024-04-19 20:54:58

目 录

一、内部控制审计报告......第 1—2 页
二、附件......第 3—6 页
(一) 本所营业执照复印件...... 第 3 页
(二) 本所执业证书复印件...... 第 4 页
(三) 本所签字注册会计师执业证书复印件......第 5—6 页
内部控制审计报告
天健审〔2024〕2-210 号
湖南新五丰股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了湖南新五丰股份有限公司(以下简称新五丰公司)2023 年 12 月 31 日
的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新五丰公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,新五丰公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国·杭州 中国注册会计师:
二〇二四年四月十九日
仅为湖南新五丰股份有限公司 2023 年度披露之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天
健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,未经本所书面同意,此文件不得用作任何其
他用途,亦不得向第三方传送或披露。
仅为湖南新五丰股份有限公司 2023 年度披露之目的而提供文件的复印件,仅用于
说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质,未经本所书面同意,此
文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。
仅为湖南新五丰股份有限公司 2023 年度披露之目的而提供文件的复印件,仅用于说明李剑是中国注册会计师,未经李剑本人书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。
仅为湖南新五丰股份有限公司 2023 年度披露之目的而提供文件的复印件,仅用于说明周黎是中国注册会计师,未经周黎本人书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

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