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海昌新材:2023年度财务决算报告

公告时间:2024-04-23 18:10:49

扬州海昌新材股份有限公司
2023 年度财务决算报告
本报告所涉及的财务数据已经中兴财光华会计师事务所审计,财务报表按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允地反映了公司
2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年的经营成果和现金流量。
一、 2023 年公司主要财务状况
(一) 年末资产、负债及所有者权益情况:
1、公司资产总计 89,780.73 万元,其中:流动资产 71,263.97 万元、
非流动资产 18,516.76万元。流动资产包括:货币资金 36,627.37万元、交易性金融资产 19,199.31 万元、应收票据 173.71 万元、应收账款
8,665.08 万元、应收款项融资 241.51 万元、预付款项 18.81 万元、其他
应收款 37.89 万元、存货 3,188.04 万元、其他流动资产 3,112.25 万元;
非流动资产包括:其他权益工具投资 242.00 万元、固定资产 15,750.53万元、在建工程 52.65 万元、无形资产 2,067.64 万元、递延所得税资产230.48 万元;其他非流动资产 173.46 万元。
2、公司负债总计 6,243.27 万元,其中:流动负债 6,140.13 万元、
非流动负债 103.14 万元。流动负债包括:应付账款 4,044.61 万元、预
收款项 8.00 万元、合同负债 25.95 万元、应付职工薪酬 1,489.88 万元、
应交税费 431.59 万元、其他应付款 58.17 万元、其他流动负债 81.93
万元;非流动负债包括:递延收益 73.24 万元、递延所得税负债 29.90万元。
3、归属于母公司股东权益为 83,537.46 万元,其中:股本 25,080.00
万元、资本公积 22,381.29 万元、盈余公积 4,289.10 万元、未分配利润
31,787.07 万元。
序 项目 2023 年末 2022 年末 增减 增减幅度

一、 资产总计 89,780.73 83,980.65 5,800.08 6.91%
1 流动资产 71,263.97 65,046.97 6,217.00 9.56%
1.1 货币资金 36,627.37 37,205.71 -578.34 -1.55%
1.2 交易性金融资产 19,199.31 15,987.43 3,211.88 20.09%
1.3 应收票据 173.71 - 173.71 100.00%
1.4 应收账款 8,665.08 5,468.75 3,196.33 58.45%
1.5 应收款项融资 241.51 35.86 205.65 573.48%
1.6 预付款项 18.81 99.53 -80.72 -81.10%
1.7 其他应收款 37.89 92.64 -54.75 -59.10%
1.8 存货 3,188.04 4,211.16 -1,023.12 -24.30%
1.9 其他流动资产 3,112.25 1,945.89 1,166.36 59.94%
2 非流动资产 18,516.76 18,933.68 -416.92 -2.20%
2.1 其他权益工具投 242.00 242.00 - -

2.2 固定资产 15,750.53 11,298.55 4,451.98 39.40%
2.3 在建工程 52.65 4,558.49 -4,505.84 -98.85%
2.4 无形资产 2,067.64 2,129.28 -61.64 -2.89%
2.5 递延所得税资产 230.48 223.48 7.00 3.13%
2.6 其他非流动资产 173.46 481.88 -308.42 -64.00%
二、 负债总计 6,243.27 5,061.04 1,182.23 23.36%
1 流动负债 6,140.13 4,955.00 1,185.13 23.92%
1.1 应付票据 - 341.70 -341.70 -
1.2 应付账款 4,044.61 2,543.46 1,501.15 59.02%
1.3 预收款项 8.00 - 8.00 100.00%
1.4 合同负债 25.95 36.14 -10.19 -28.20%
1.5 应付职工薪酬 1,489.88 1,191.06 298.82 25.09%
1.6 应交税费 431.59 793.35 -361.76 -45.60%
1.7 其他应付款 58.17 44.59 13.58 30.46%
1.8 其他流动负债 81.93 4.70 77.23 1643.19%

序 项目 2023 年末 2022 年末 增减 增减幅度

2 非流动负债 103.14 106.04 -2.90 -2.73%
2.1 递延收益 73.24 88.52 -15.28 -17.26%
2.2 递延所得税负债 29.90 17.52 12.38 70.66%
三、 股东权益总计 83,537.46 78,919.61 4,617.85 5.85%
1 股本 25,080.00 25,080.00 - -
2 资本公积 22,381.29 22,381.29 - -
3 盈余公积 4,289.10 3,822.07 467.03 12.22%
4 未分配利润 31,787.07 27,636.25 4,150.82 15.02%
注:资本公积 22,381.29 万元,形成过程如下:①股改基准日(2015 年 12 月
31 日)累计盈余公积及未分配利润转入 7,032.37 万元;②全资子公司注销形成 28.75
万元;③2020 年发行新股形成 32,400.17 万元;④2021 年转赠股本 7,200.00 万元;
⑤2022 年转赠股本 9,880.00 万元。
(二) 年度损益情况:
2023 年度公司营业收入 22,482.77 万元,营业利润 5,238.82 万元、
利润总额 5,217.82 万元、净利润 4,617.85 万元、归属于上市公司股东的净利润 4,617.85 万元,扣除非经常性损益 939.56 万元后,净利润3,678.29 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,678.29 万元。
序号 项目 2023 年度 2022 年度 增减 增减幅度
1 营业收入 22,482.77 22,006.63 476.14 2.16%
2 减:营业成本 15,886.45 14,627.28 1,259.17 8.61%
3 税金及附加 279.62 202.60 77.02 38.02%
4 销售费用 374.05 351.97 22.08 6.27%
5 管理费用 1,534.44 1,628.61 -94.17 -5.78%
6 研发支出 1,380.83 1,361.48 19.35 1.42%
7 财务费用 -1,147.00 -2,258.21 1,111.21 -49.21%
8 加:其他收益 94.52 589.62 -495.10 -83.97%
9 投资收益 828.10 168.87 659.23 390.38%
10 公允价值变动收 199.31 -12.57 211.88


序号 项目 2023 年度 2022 年度 增减 增减幅度
11 信用减值损失 -167.78 167.40 -335.18
12 资产减值损失 110.29 -461.18 571.47
一、 营业利润 5,238.82 6,545.04 -1,306.22 -19.96%
13 加:营业外收入 - 0.11 -0.11 -
14 减:营业外支出 21.00 2.20 18.80 854.55%
二、 利润总额 5,217.82 6,542.95 -1,325.13 -20.25%
15 减:所得税费用 599.97 822.82

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