您的位置:爱股网 > 最新消息
股票行情消息数据:

美年健康:内部控制审计报告

公告时间:2024-04-24 19:38:21
美年大健康产业控股股份有限公司
内部控制审计报告
众环审字(2024)0201697号

内部控制审计报告
众环审字(2024)0201697 号
美年大健康产业控股股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了美
年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年健康”)2023 年 12 月 31 日的财务报告内
部控制的有效性。
一、 美年健康对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是美年健康董事会的责任。
如美年健康董事会 2023 年度财务报告内部控制评价报告所述,美年健康于 2023 年收购
福建美年大健康管理有限公司、阳江美年大健康健康管理有限公司、东莞东城美兆健康医疗门诊部有限公司、达州美年大健康管理有限公司、成都双流美年大健康体检门诊部有限公司、宜宾美年大健康管理有限公司、慈溪美年综合门诊部有限公司、杭州美年美贸医疗门诊部有限公司、安庆美年大健康管理有限公司、美年三六五健康管理(济南)有限公司、郑州美兆健康医疗管理有限公司、沈阳和平奥亚医院有限公司、厦门市慈铭健康管理有限公司、深圳市益尔康健康管理有限公司、成都金牛美年大健康管理咨询有限公司、抚州美年大健康管理有限公司(“被收购公司”),并将其纳入了 2023 年度财务报表的合并范围,按照中国证券监督管理委员会发布《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》(2011 年第 1 期)
的相关豁免规定,美年健康在对财务报告内部控制于 2023 年 12 月 31 日的有效性评价时,
未将被收购公司的内部控制制度包括在评价范围内。按照中国注册会计师协会发布的《企业内部控制审计指引实施意见》的相关指引,我们对美年健康财务报告内部控制执行审计工作时,也未将被收购公司的财务报告内部控制包括在审计范围内。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
审计报告第1页共 2 页

三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为,美年大健康产业控股股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
谢卉
中国注册会计师:
杨胡伟
中国·武汉 2024年4月23日
审计报告第2页共 2 页

美年健康相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29