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圣龙股份:圣龙股份关于续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构的公告

公告时间:2024-08-26 19:31:06

证券代码:603178 证券简称:圣龙股份 公告编号:2024-034
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2024 年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称“圣龙股份”或“公司”)于2024年8月23日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2024年度审计机构,本事项需提交公司股东大会审议通过,现将有关事项具体公告如下:
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间,天健会计师事务所恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司财务报告审计的各项工作,为保持审计工作连续性,公司董事会拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年。
二、拟聘会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238人
上年末执业人 注册会计师 2,272人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人
2023 年(经审 业务收入总额 34.83 亿元
计)业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675家
审计收费总额 6.63亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服
务业,批发和零售业,电力、热力、燃
2023年上市公 气及水生产和供应业,水利、环境和公
司(含A、B股 共设施管理业,租赁和商务服务业,科
)审计情况 涉及主要行业 学研究和技术服务业,金融业,房地产
业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业
,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、
林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和
社会工作,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513家
2.投资者保护能力
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。
(二)项目信息
1. 基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 唐彬彬 李霞 涂蓬芳
何时成为注册会计师 2013 年 2017 年 1997 年
何时开始从事上市公 2010 年 2017 年 2006 年
司审计

何时开始在本所执业 2013 年 2017 年 2013 年
何时开始为本公司提 2023 年 2021 年 2024 年
供审计服务
2023 年:签署宁
波华翔、梦百合 2023 年,签署或复
等上市公司 2023 年度,签署 核先临三维、百隆
2022 年度审计 泓源科技、通明 东方等 2022 年度
报告; 股份 2022 年度 审计报告;2022
2022 年:签署恒 审计报告; 年, 签署或复核天
近三年签署或复核上 林股份、诺邦股 2022 年度,签署 山电子、先临三维、
市公司审计报告情况 份等上市公司 泓源科技 2021 百隆东方等 2021
2021 年度审计 年度审计报告; 年度审计报告;
报告; 2021 年度,签署 2021 年, 签署或
2021 年:签署恒 泓源科技、通明 复核国安达、先临
林股份、合兴股 股份 2020 年度 三维、百隆东方等
份等上市公司 审计报告 上市公司 2020 年
2020 年度审计 度审计报告
报告
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
(三) 审计收费
天健会计师事务所审计服务的收费是依据其各级别工作人员在审计工作中 所耗费的时间为基础计算的。2023 年度其为公司审计服务的费用总额为 80 万 元,含募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2023 年度关联方资金占用报 告审计、内部控制审计以及公司各子公司 2023 年度财务报表审计费用等。
公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的具体工作量及 市场价格水平决定 2024 年度审计费用。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日

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