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洲明科技:2024年三季度报告

公告时间:2024-10-20 15:31:57

证券代码:300232 证券简称:洲明科技 公告编号:2024-101
深圳市洲明科技股份有限公司
2024 年第三季度报告
2024 年 10 月

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入(元) 2,014,304,462.34 13.78% 5,420,492,614.69 6.94%
归属于上市公司股东 27,238,759.57 190.10% 127,689,185.33 -33.15%
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 51,348,339.55 215.88% 134,179,243.76 -39.55%
的净利润(元)
经营活动产生的现金 -- -- 296,118,269.07 -21.21%
流量净额(元)
基本每股收益(元/ 0.03 200.00% 0.12 -29.41%
股)
稀释每股收益(元/ 0.03 200.00% 0.12 -29.41%
股)
加权平均净资产收益 0.57% 1.20% 2.68% -1.36%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 10,599,441,966.01 10,308,985,070.37 2.82%
归属于上市公司股东 4,786,462,492.11 4,729,412,954.52 1.21%
的所有者权益(元)
(二) 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位:元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益(包
括已计提资产减值准备的冲 -181,694.89 -2,349,477.27
销部分)
计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、 4,728,535.51 19,365,025.40
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外)
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外,非
金融企业持有金融资产和金 -34,195,835.59 -32,300,543.17 主要系远期外汇汇率变动所
融负债产生的公允价值变动 致
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
委托他人投资或管理资产的 57,792.59 150,429.85
损益
单独进行减值测试的应收款 906,693.71 5,678,905.90
项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业 115,717.15 2,021,562.93
外收入和支出
减:所得税影响额 -4,470,550.47 -1,026,409.49
少数股东权益影响额 11,338.93 82,371.56
(税后)
合计 -24,109,579.98 -6,490,058.43 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1.资产负债表项目
单位:元
项目 报告期末 报告期初 变动比率 原因
货币资金 1,469,896,047.47 2,189,850,324.02 主要系公司报告期内经营、投资
-32.88% 和筹资活动现金流净额减少所致
交易性金融资产 86,754,174.43 56,438,763.17 53.71% 主要系公司增加股权投资所致
应收票据 72,763,972.88 48,588,535.16 49.76% 主要系公司收入增加所致
应收款项融资 57,798,790.84 34,594,927.37 67.07% 主要系公司收入增加所致
存货 2,063,847,250.70 1,574,426,427.62 31.09% 主要系公司备货增加所致
其他流动资产 106,091,506.24 77,158,039.39 37.50% 主要系待抵扣进项税增加所致
长期应收款 172,655,029.87 77,099,056.72 123.94% 主要系公司收入增加所致
在建工程 536,936,519.32 276,059,298.32 94.50% 主要系建造生产基地所致
长期待摊费用 55,372,112.47 42,219,043.47 31.15% 主要系装修费增加所致
短期借款 374,315,223.79 553,640,953.81 主要系公司报告期内偿还债务所
-32.39% 致
交易性金融负债 2,914,323.95 5,780,122.96 主要系外汇衍生品因汇率变动所
-49.58% 产生的影响
合同负债 636,262,140.53 483,137,632.68 31.69% 主要系公司收入增加所致
应付职工薪酬 156,940,776.41 234,633,225.60 主要系支付上年度计提的奖金等
-33.11% 所致
一年内到期的非流动负债 65,663,067.61 112,419,996.61 -41.59% 主要系偿还到期借款所致
预计负债 4,215,450.16 45,005,474.41 主要系本期支付预计负债款项所

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