瑞泰科技:2024年年度财务报告
公告时间:2025-04-09 20:46:53
瑞泰科技股份有限公司
2024 年度财务报告
2025 年 4 月
一、审计报告
审计意见类型 标准的无保留意见
审计报告签署日期 2025 年 04 月 08 日
审计机构名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号 中兴华审字(2025)第 011328 号
注册会计师姓名 张文雪、张震
审计报告正文
审计报告
中兴华审字(2025)第 011328号
瑞泰科技股份有限公司全体股东:
审计意见
我们审计了瑞泰科技股份有限公司(以下简称“瑞泰科技”)财务报表,包括 2024
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公
司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映
了瑞泰科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经
营成果和现金流量。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于瑞泰科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
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