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金运激光:2024年度财务决算报告

公告时间:2025-04-21 19:45:48

武汉金运激光股份有限公司
2024 年度财务决算报告
武汉金运激光股份有限公司(以下简称“公司”)在董事会的领导下,通过管理层和全体员工的努力,克服外部环境波动较大带来的困难,对内坚决按照既定的工作策略积极实施各项工作措施,继续拓展海外市场、快速推广新领域应用产品、收缩非盈利业务大幅减少亏损,全年实现扭亏为盈。
2024年度,公司实现营业收入27,507.30万元,比上年同期增长0.03%;营业利润502.88万元;归属上市公司股东的净利润211.30万元。公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果等。
现将公司 2024 年度财务决算报告如下:
一、财务报表的审计情况
公司 2024 年度财务报表已经政旦志远(深圳)会计师事务所(特
殊普通合伙)审计,并于 2025 年 4 月 21 日出具了政旦志远审字第
2500121 号标准无保留意见审计报告。
二、主要财务数据和指标
单位:万元
序号 项目 2024 年度 2023年度 变动比率
1 营业总收入 27,507.30 27,498.54 0.03%
2 营业利润 502.88 -2,656.17 118.93%
3 综合毛利率 29.48% 29.63% -0.15%
4 利润总额 496.31 -2,655.78 118.69%
5 归属于母公司所有者的净利润 211.30 -3,149.65 106.71%
6 基本每股收益(元/股) 0.0140 -0.2083 106.72%
7 经营活动产生的现金流量净额 1,638.65 2,121.94 -22.78%

8 加权平均净资产收益率 3.47% -40.68% 44.15%
9 总资产 30,017.72 29,970.41 0.16%
10 归属于母公司股东权益 6,185.99 5,986.67 3.33%
11 股本 15,120.00 15,120.00 0.00%
12 归属于母公司股东每股净资产(元/股) 0.4091 0.3959 3.33%
注:以上财务数据均为合并报表数据
三、财务状况分析
1、主要资产分析
单位:万元
序号 项目 2024 年 12 月 31 日 2024 年 1 月 1 日 变动比率
1 货币资金 5,958.62 3,419.45 74.26%
2 交易性金融资产 609.08 1,096.10 -44.43%
3 应收账款及合同资产 2,844.55 2,369.16 20.27%
4 应收票据及应收款项融资 962.11 625.24 53.88%
5 预付款项 218.72 427.09 -48.79%
6 其他应收款 418.97 1,040.76 -59.74%
7 存货 5,663.86 6,452.46 -12.22%
8 固定资产 6,231.80 6,716.10 -7.21%
9 无形资产 329.67 481.44 -31.52%
10 使用权资产 1,001.30 1,196.30 -16.30%
11 递延所得税资产 2,021.58 2,034.68 -0.64%
12 其他非流动资产 3,400.25 3,740.76 -9.10%
资产总计 30,017.72 29,970.41 0.16%
注:以上财务数据均为合并报表数据
主要变动原因:
(1)货币资金:较年初增加 74.26%,因报告期采购付现减少、
支付职工薪酬减少及 IP 运营点位租金付现减少所致。

(2)交易性金融资产:较年初减少 44.43%,主要是子公司赎回银行理财所致。
(3)应收账款及合同资产:较年初增加 20.27%,主要原因是报告期激光业务销售收入增长,收回货款的速度有所减缓所致。
(4)应收票据及应收款项融资:较年初增加 53.88%,主要原因是本报告期增加使用银行承兑汇票结算所致。
(5)预付款项:较年初减少 48.79%,主要原因系加快结算进度所致。
(6)其他应收款:较年初减少 59.74%,主要是报告期单项计提坏账损失、部分保证金及往来款收回所致。
(7)存货:较年初减少 12.22%,主要是报告期库存商品实现销售及计提存货跌价准备所致。
(8)固定资产:较年初减少 7.21%,主要是计提固定资产折旧所致。
(9)无形资产:较年初减少 31.52%,主要是报告期无形资产计提摊销所致。
(10)使用权资产:较年初减少 16.30%,主要是报告期摊销使用权资产累计折旧所致。
(11)递延所得税资产:较年初减少 0.64%,主要系报告期计提各项资产减值准备及收回坏账损失综合影响所致。
(12)其他非流动资产:较年初减少 9.10%,主要是报告期收回权益工具投资收益所致。
2、主要负债分析
单位:万元
序号 项目 2024 年 12 月 31 日 2024 年 1 月 1 日 变动比率
1 应付账款 7,142.19 7,138.20 0.06%
2 应付票据 1,424.75 1,107.79 28.61%

3 合同负债 2,766.02 3,007.79 -8.04%
4 应付职工薪酬 1,246.43 1,179.67 5.66%
5 应交税费 190.67 768.81 -75.20%
6 其他应付款 1,967.26 1,798.18 9.40%
7 长期应付款 5,609.58 5,475.05 2.46%
8 租赁负债 1,445.20 1,532.47 -5.69%
9 递延所得税负债 139.48 169.26 -17.59%
10 其他流动负债 490.70 265.84 84.58%
负债合计 22,793.41 22,779.20 -0.25%
注:以上财务数据均为合并报表数据。
主要变动原因:
(1)应付账款:较年初增加 0.06%,系报告期因销售增长而增加的应付采购款所致。
(2)应付票据:较年初增加 28.61%,主要系报告期采用银行承兑汇票结算采购款所致。
(3)合同负债:较年初减少 8.04%,主要系报告期末未履行完合同义务的订单减少所致。
(4)应付职工薪酬:较年初增加 5.66%,主要系报告期末未发放的职工薪酬较年初增加。
(5)应交税费:较年初减少 75.20%,主要系报告期缴纳上年合伙企业所得税致年末应交税费较年初减少。
(6)其他应付款:较年初增加 9.40%,主要系报告期末应支付的费用较上年增加及应付关联方款项增加所致。
(7)长期应付款:较年初增加 2.46%,主要系报告期计提股东及自然人借款利息所致。
(8)租赁负债:较年初减少 5.69%,系报告期支付租赁付款额及分摊未确认的融资费用所致。

(9)递延所得税负债:较年初减少 17.59%,主要系报告期收回
权益工具投资取得的投资收益导致递延所得税负债减少所致。
(10)其他流动负债:较年初增加 84.58%,主要系本报告期已
背书但未终止确认的应收票据较上年增加所致。
3、所有者权益分析
单位:万元
序号 项目 2024 年 12 月 31 日 2024 年 1 月 1 日 变动比率
1 股本 15,120.00 15,120.00 0.00%
2 资本公积 7,890.53 7,890.53 0.00%
3 盈余公积 1,551.69 1,431.11 8.43%
4 未分配利润 -18,210.16 -18,300.87 0.50%
5 其他综合收益 -166.08 -154.11 -7.77%
6 归属于母公司股东权益合计 6,185.99 5,986.

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