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紫江企业:上海紫江企业集团股份有限公司2025年第三季度报告

公告时间:2025-10-29 16:17:17

证券代码:600210 证券简称:紫江企业
上海紫江企业集团股份有限公司
2025 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比上年
期增减变动幅度(%) 同期增减变动幅度(%)
营业收入 2,573,902,918.58 2.15 7,821,981,737.44 8.83
利润总额 605,602,727.27 181.40 1,188,106,653.21 80.05
归属于上市公司股东的净利润 492,900,442.71 184.71 965,686,255.16 83.05
归属于上市公司股东的扣除非经常 222,283,498.97 32.89 691,249,902.72 33.12
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 894,413,662.19 17.79
基本每股收益(元/股) 0.325 185.09 0.637 83.05
稀释每股收益(元/股) 0.325 185.09 0.637 83.05
加权平均净资产收益率(%) 7.514 增加 4.513 个百分点 14.994 增加 5.974 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末
增减变动幅度(%)
总资产 13,364,155,868.66 13,188,777,950.03 1.33
归属于上市公司股东的所有者权益 6,668,093,096.47 6,161,918,911.97 8.21
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 3,182,303.19 5,165,964.63
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 8,149,240.27 16,152,384.86
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 70,028.43 177,514.86
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 2,441,714.05
债务重组损益 -350,083.40 -350,083.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,436,500.16 5,863,049.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目 338,514,275.30 328,950,441.59
减:所得税影响额 82,563,860.69 83,831,533.22
少数股东权益影响额(税后) -178,540.49 133,100.85
合计 270,616,943.74 274,436,352.44
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例(%) 主要原因
应收票据 -38.67 报告期转让持有的紫江新材部分股权,丧失控制权不再纳入合并
应收款项融资 -57.49 范围所致。
其他应收款 438.47 报告期末公司尚未收到的转让子公司股权款所致。
一年内到期的非流动资产 -99.91 报告期末子公司购买的 2 年期大额定期存单到期所致。
长期股权投资 136.76 报告期末转让控股子公司紫江新材部分股权款,丧失控制权由成
本法转为权益法核算。
使用权资产 30.38 报告期子公司新增一年期以上租赁所致。
租赁负债 30.64
其他非流动资产 31.53 报告期末预付工程及设备款较多所致。
应付票据 53.21 报告期末公司采用票据支付原材料等存货采购的金额增加所致。
预收款项 -62.46 报告期末预收的厂房仓库租金减少较多所致。
合同负债 -86.15 报告期房地产公司预收的房款结转收入所致。
应交税费 49.68 报告期末转让子公司取得的收益较大,计提的应交所得税增加所
致。
其他流动负债 -70.24 报告期房地产公司预收的房款结转收入及转让控股子公司紫江
新材部分股权款,丧失控制权所致。
长期应付款 -100.00 报告期转让控股子公司紫江新材部分股权,丧失控制权不再纳入
少数股东权益 -46.70 合并范围所致。
税金及附加 61.16 报告期房地产公司计提的土地增值税增加较多所致。
其他收益 35.74 报告期子公司收到高新技术成果转化、政府扶持等较多所致。
投资收益 1,559.08 报告期转让子公司股权产生投资收益较多所致。
公允价值变动收益 55.82 报告期其他非流动金融资产公允价值变动损失较上年同期减少
所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列) -10,266.21 报告期公司计提信用减值增加所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列) 82.07 去年同期子公司计提商誉减值,报告期没有所致。
资产处置收益 389.02 报告期处置的固定资产净收益增加所致。
营业外收入

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