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东软集团:东软集团续聘会计师事务所的公告

公告时间:2024-04-23 20:30:37

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临 2024-029
东软集团股份有限公司
续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)上海总所
一、聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗
潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制
的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委 员会(PCAOB)注册登记。
截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员
总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。
立信 2023 年业务收入(经审计)50.01 亿元,其中审计业务收入 35.16 亿
元,证券业务收入 17.65 亿元。
2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务,主要行业涉及计算机
通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业、专用设备制造业等,审计
收费 8.17 亿元,同行业上市公司审计客户 52 家。
2、投资者保护能力
截至 2023 年末,立信已提取职业风险基金 1.66 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
起诉 被诉 诉讼(仲裁) 诉讼(仲 诉讼(仲裁)结果
(仲裁)人 (被仲裁)人 事件 裁)金额
金亚科技、周旭 尚余 1,000 连带责任,立信投保的职业保险
投资者 辉、立信 2014 年报 多万,在诉 足以覆盖赔偿金额,目前生效判
讼过程中 决均已履行
一审判决立信对保千里在 2016
保千里、东北证 2015 年重组、 年 12月 30 日至 2017年12月 14
投资者 券、银信评估、 2015 年报、 80 万元 日期间因证券虚假陈述行为对
立信等 2016 年报 投资者所负债务的 15%承担补充
赔偿责任,立信投保的职业保险
12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29
次、自律监管措施 1 次和纪律处分无,涉及从业人员 75 名。
(二)项目成员信息
1、人员信息
职务 姓名 注册会计师 开始从事上市公 开始在本所执 开始为本公司提
执业时间 司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 李晨 1997 年 10 月 1997 年 9 月 2001 年 11 月 2020 年 12 月
签字注册会计师 叶帅 2010 年 8 月 2008 年 8 月 2008 年 8 月 2019 年 12 月
质量控制复核人 戴金燕 2002 年 10 月 2000 年 9 月 2000 年 9 月 2020 年 12 月
(1)项目合伙人近三年从业情况:
姓名:李晨
时间 上市公司名称 职务
2021 年-2023 年 东软集团股份有限公司 项目合伙人
2022 年-2023 年 上海富瀚微电子股份有限公司 质量控制复核人
2022 年-2023 年 汇纳科技股份有限公司 质量控制复核人
2022 年 万达信息股份有限公司 质量控制复核人
2021 年 扬州晨化新材料股份有限公司 质量控制复核人
(2)签字注册会计师近三年从业情况:
姓名:叶帅
时间 上市公司名称 职务
2021 年-2023 年 东软集团股份有限公司 签字注册会计师
(3)质量控制复核人近三年从业情况:
姓名:戴金燕
时间 上市公司名称 职务
2021 年 宁波中百股份有限公司 签字合伙人
2021 年 上海汉得信息技术股份有限公司 签字合伙人
2021 年-2023 年 联化科技股份有限公司 签字合伙人
2023 年 上海威士顿信息技术股份有限公司 签字合伙人
2021 年-2023 年 杭州市园林绿化股份有限公司 质量控制复核人
2021 年-2023 年 东软集团股份有限公司 质量控制复核人
2023 年 上海新致软件股份有限公司 质量控制复核人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
(三)审计收费
2023 年度立信对公司的财务审计费用为 180 万元人民币(不含税),对公
司的内控审计费用为 65 万元人民币(不含税),合计 245 万元人民币(不含税),
无其他费用。
2024 年度立信对公司的财务审计费用为 180 万元人民币(不含税)。2024
年度内控审计费用将由公司管理层参考行业收费标准,结合本公司的实际情况确
定。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
二、续聘会计事务所履行的程序
(一)审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对立信进行了审查,认为立信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书,具有从事证券相关业务的资格,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,董事会审计委员会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构,聘期从 2023 年年度股东大会批准之日起至 2024 年年度股东大会结束之日止。董事会审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
(二)董事会审议情况
公司十届十次董事会审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》,
表决结果为同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。董事会同意续聘立信会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构,财务审计费用为 180 万元人民币(不含税),内控审计费用将参考行业收费标准,结合本公司的实际情况确定,聘期从 2023 年度股东大会批准之日起至 2024 年度股东大会结束之日止。
(三)生效日期
本次聘请 2024 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十二日

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