至正股份:嘉兴景曜投资合伙企业(有限合伙)审计报告
公告时间:2025-02-28 20:16:23
至正股份:嘉兴景曜投资合伙企业(有限合伙)审计报告
嘉兴景曜投资合伙企业(有限合伙)全体合伙人
一、审计意见
我们审计了嘉兴景曜投资合伙企业(有限合伙以下简称“贵企业”)的财务报表,包括2024年9月30日
2023年12月31日及2022年12月31日的资产负债表,2024年1月1日至9月30日止期间、2023年度及
2022年度的利润表、现金流量表、合伙人净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照财务报表附注(二)所述的编制基础编制。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的
责任”部分进一步闸述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵企业
及贵企业管理人,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为
发表审计意见提供了基础
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