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中国电信:中国电信股份有限公司审核委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告

公告时间:2025-03-25 17:13:36

中国电信股份有限公司
审核委员会对 2024 年度会计师事务所
履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中国电信股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定和要求,中国电信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审核委员会(以下简称“审核委员会”)本着勤勉尽责、恪尽职守、认真履职的原则,对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下:
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
1. 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)
毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立,
于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制
企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),2012
年 7 月 10 日取得工商营业执照,并于 2012 年 8 月 1 日正式运
营。
毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安
街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会
计师资格。于 2024 年 12 月 31 日,毕马威华振有合伙人 241 人,
注册会计师 1,309 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。
项目合伙人及签字注册会计师况琳女士、签字注册会计师刘婧媛女士、项目质量控制复核人高智纬先生按照职业道德守则的规定保持了独立性,最近三年亦未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
2. 毕马威会计师事务所(以下简称“毕马威香港”)
毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所,由其合伙人全资拥有。毕马威香港自 1945 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务,为众多香港上市公司提供审计服务,包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球组织中的成员。
自 2019 年起,毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外,毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证,并是在 Japanese Financial Services Agency(日本金融厅)注册从事相关审计业务的会计师事务所。
毕马威华振及毕马威香港具备合格的资质条件及为电信行业大型央企提供整合审计服务的丰富实践经验,具备较强的专业素质及胜任能力。
(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2024 年 7 月 30 日、2024 年 8 月 21 日分别召开第八
届董事会审核委员会第十次会议、第八届董事会第十二次会议和2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司变更 2024年度外部审计师的议案》,同意聘任毕马威华振、毕马威香港为公司 2024 年度外部审计机构。
二、审核委员会对会计师事务所监督职责情况
根据《中国电信股份有限公司审核委员会议事规则》(以下简称“《审核委员会议事规则》”)等有关规定,审核委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
公司于 2024 年 7 月 30 日召开第八届董事会审核委员会第
十次会议,审议通过了《关于公司变更 2024 年度外部审计师的议案》,同意聘任毕马威华振、毕马威香港为公司 2024 年度外部审计机构。公司董事会审核委员会对毕马威华振、毕马威香港的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为毕马威华振、毕马威香港具备相关业务审计从业资格,能够满足公司审计工作需求,公司变更会计师事务所理由恰当。
2024 年 12 月 16 日,审核委员会与负责公司审计工作的签
字注册会计师及项目经理召开审前审计计划沟通会议,对 2024年度整合审计工作的审计范围、审计风险评估、审计策略、审计团队人员安排和审计工作时间表等相关事项进行了沟通。
2025 年 3 月 24 日,审核委员会与负责公司审计工作的签字
注册会计师及项目经理召开工作沟通会议,对 2024 年度整合审计策略执行情况、关键审计事项及审计应对、审计结论及审核委员会关注事项等进行了沟通。审核委员会成员听取了毕马威华振及毕马威香港关于上述事项的汇报。
2025 年 3 月 24 日,第八届董事会审核委员会第十五次会议
审议通过公司 2024 年年度报告、财务决算报告等议案并同意提交董事会审议。
三、总体评价
审核委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《审核委员会议事规则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审核委员会对会计师事务所的监督职责。
审核委员会认为毕马威华振、毕马威香港在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2024 年年度审计相关工作及审计报告的出具,审计行为规范有序,出具的审计报告客观且公正。
中国电信股份有限公司
审核委员会
2025 年 3 月 24 日

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