航天信息:航天信息股份有限公司内部控制审计报告——众环审字(2025)0204637号
公告时间:2025-04-15 20:39:05
航天信息股份有限公司
内部控制审计报告
众环审字(2025)0204637号
内部控制审计报告
众环审字(2025)0204637 号
航天信息股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了航
天信息股份有限公司(以下简称“航天信息公司”)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制
的有效性。
一、 航天信息公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航天信息公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
审计报告第1页共2页
仅供出具报告使用