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晓程科技:内部控制审计报告

公告时间:2025-04-16 17:21:41

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
北京晓程科技股份有限公司
内部控制审计报告
2024 年度
委托单位 :北京晓程科 技股份有限公 司
审计单位 :利安达会计 师事务所(特 殊普通合伙)
联系电话 :(010) 85886680
传真号码 :(010) 85886690
网真号 址:http://www.Reanda.com

内部控制审计报告
利安达审字[2024]第 0248 号
北京晓程科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北京晓程科技股份有限公司(以下简称“晓程科技公司”)2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、晓程科技公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是晓程科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,晓程科技股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本页为北京晓程科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告(利安达审字[2024]第 0248 号)签字页
利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国·北京 中国注册会计师:
2025 年 4 月 15 日

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