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宏达电子:2024年度财务决算报告

公告时间:2025-04-25 19:52:37

株洲宏达电子股份有限公司
2024 年度财务决算报告
一、2024 年度公司整体经营情况
2024 年,株洲宏达电子股份有限公司(以下简称“宏达电子”或“公司”)全年
实现营业收入 158,550.76 万元,同比下降 7.07%;实现归属于上市公司股东的净
利润 27,923.92 万元,同比下降 40.81%;实现基本每股收益 0.6780 元,同比下降
40.81%。公司 2024 年度财务决算报告如下:
二、2024 年度公司财务报告审计情况
公司 2024 年度财务报表业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,
并于 2025 年 4 月 25 日出具了众会字(2025)第 04960 号标准无保留意见的审计报
告。
三、2024 年度主要财务数据和指标
单位:万元
项目 2024 年 2023 年 本年比上年增减
营业收入 158,550.76 170,620.74 -7.07%
归属于上市公司股东的净利润 27,923.92 47,174.02 -40.81%
归属于上市公司股东的扣除非 22,636.12 37,967.57 -40.38%
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 50,807.41 60,555.59 -16.10%
基本每股收益(元/股) 0.6780 1.1454 -40.81%
稀释每股收益(元/股) 0.6780 1.1454 -40.81%
加权平均净资产收益率 5.77% 10.29% -4.52%
项目 2024 年末 2023 年末 本年末比
上年末增减
资产总额 590,112.11 576,539.03 2.35%
归属于上市公司股东的净资产 492,492.51 477,147.98 3.22%
四、财务状况分析
单位:万元
序号 项目 2024 年 12 月 31 2023 年 12 月 31 增减额 增减幅度
日 日
一、 资产
1 交易性金融资产 98,056.60 74,554.34 23,502.26 31.52%
2 应收款项融资 1,939.27 1,431.01 508.26 35.52%
序号 项目 2024 年 12 月 31 2023 年 12 月 31 增减额 增减幅度
日 日
3 其他应收款 3,338.96 4,891.14 -1,552.18 -31.73%
4 其他流动资产 6,609.25 3,766.26 2,842.99 75.49%
流动资产合计 462,944.24 442,033.12 20,911.12 4.73%
5 其他非流动金融资产 179.42 265.93 -86.51 -32.53%
6 投资性房地产 12,915.91 6,242.89 6,673.02 106.89%
7 在建工程 2,606.64 1,455.29 1,151.35 79.11%
非流动资产合计 127,167.87 134,505.91 -7,338.04 -5.46%
资产合计 590,112.11 576,539.03 13,573.08 2.35%
二、 负债
8 应交税费 1,830.13 3,135.93 -1,305.80 -41.64%
9 其他流动负债 392.36 280.21 112.15 40.02%
流动负债合计 48,913.83 50,030.93 -1,117.10 -2.23%
负债合计 66,662.57 71,919.81 -5,257.24 -7.31%
主要变动原因:
1、交易性金融资产较上年增长 31.52%,主要是报告期内购买银行理财产品
增加;
2、应收款项融资较上年增长 35.52%,主要是报告期内收到的银行承兑汇票
增加;
3、其他应收款较上年减少 31.73%,主要是报告期内收回部分研发补贴款;
4、其他流动资产较上年增长 75.49%,主要是报告期内待抵扣增值税增加;
5、其他非流动金融资产较上年减少 32.53%,主要是报告期内持有的金融资
产公允价值变动;
6、投资性房地产较上年增长 106.89%,主要是报告期内新增厂房对外出租;
7、在建工程较上年增长 79.11%,主要是报告期内新增厂房装修;
8、应交税费较上年减少 41.64%,主要是报告期内营业收入及利润总额减少,
应付企业所得税减少;
9、其他流动负债较上年增长 40.02%,主要是报告期内待转增值税销项增加。
五、经营成果

单位:万元
序号 项目 2024 年度 2023 年度 增减额 增减幅度
一、营业收入 158,550.76 170,620.74 -12,069.98 -7.07%
1 减:营业成本 67,175.12 69,324.94 -2,149.82 -3.10%
2 税金及附加 2,874.83 2,046.15 828.68 40.50%
3 财务费用 -575.82 -173.06 -402.76 -232.73%
其中:利息费用 69.28 99.32 -30.04 -30.25%
利息收入 654.56 284.99 369.57 129.68%
4 加:其他收益 5,481.25 9,997.82 -4,516.57 -45.18%
5 公允价值变动收益 -86.50 -284.42 197.92 69.59%
6 信用减值损失 -3,263.06 -1,001.30 2,261.76 225.88%
7 资产处置收益 27.36 6.46 20.90 323.53%
二、营业利润 44,381.61 60,052.28 -15,670.67 -26.10%
8 加:营业外收入 34.29 19.86 14.43 72.66%
9 减:营业外支出 330.30 113.18 217.12 191.84%
三、利润总额 44,085.60 59,958.96 -15,873.36 -26.47%
10 减:所得税费用 10,668.33 6,919.63 3,748.70 54.17%
四、净利润 33,417.27 53,039.32 -19,622.05 -37.00%
主要变动原因:
1、税金及附加较上年增长 40.50%,主要是报告期内成都军民电子创新产业
基地项目及天易科技城 5G 电子元器件生产基地项目的房产税增加;
2、财务费用较上年减少 232.73%,主要是报告期内银行理财利息收入增加;
3、其他收益较上年减少 45.18%,主要是报告期内完成验收的补助项目减少;
4、公允价值变动收益较上年

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