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中信博业绩报告 预增预告

序号 报告日期 股票代码 股票简称 业绩报告类型 净利润变动幅度(%) 报告净利润下限/上限(万) 上年同期(万)
1 20240130 688408 中信博 预增 696.70 ~ 696.70 35400.00 ~ 35400.00 4443.09
业绩变动原因:(一)主营业务影响1、报告期内,全球光伏集中式地面电站市场新增装机需求旺盛,公司在光伏支架系统细分领域综合优势领先,同时依托于全球范围内建立的营销服务网络和高效的供应交付体系,领先的创新能力、差异化的项目解决方案及产品优势,使得公司光伏支架产品业务快速发展,实现公司营业收入、净利润的双增长。2、公司前期在光伏支架行业的战略布局在本报告期内逐步体现成效,订单也随之增加,有效支撑了公司主营业务的增长及持续性。截止2023年12月31日,公司在手订单共计约47亿元,其中跟踪系统约36亿元、固定支架约10亿元、其它约1亿元。(二)非经营性损益的影响报告期内,受交易性金融资产公允价值变动影响(远期外汇锁定业务)、计入当期损益的政府补助、委托他人投资或管理资产的损益、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,综合导致非经营性损益较上年同期增加。
2 20230228 688408 中信博 ~ ~
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:4374.93万元,与上年同期相比变动幅度:191.04%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、报告期的经营情况、财务状况报告期内,公司实现营业收入370,651.06万元,同比增长53.46%,实现归属于母公司所有者的净利润4,374.93万元,同比增长191.04%,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,298.24万元,同比增长135.37%。报告期末,期末总资产529,511.55万元,较上一年末增长2.55%;期末归属于母公司的所有者权益249,444.77万元,较上一年末增长2.22%。2、影响经营业绩的主要因素报告期内,光伏集中式地面电站市场呈现先抑后扬的情形,前3个季度因组件价格较高导致地面电站延期安装情形凸显,安装规模受限;第4季度,光伏组件逐步趋稳,光伏市场安装需求逐渐回暖;加之公司自身全球化营销网络及品牌优势,持续开拓国内外市场,实现光伏产品业务的持续发展。报告期内,分布式电站形势向好,公司加大研发力度,研发生产适用于不同安装场景的BIPV产品,不断提高建筑光伏一体化方案的解决能力,使得BIPV业务快速发展,对公司业绩增长做出贡献。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明报告期内,公司实现营业收入370,651.06万元,同比增长53.46%,实现归属于母公司所有者的净利润4,374.93万元,同比增长191.04%,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,298.24万元,同比增长135.37%。主要原因如下:1、主营业务影响:(1)支架业务:2022年4季度开始,组件市场价格趋稳,光伏市场安装需求回暖,项目开工意愿进一步增强,使得公司支架业务持续向好发展。(2)BIPV业务:BIPV行业发展势头迅勐,加之前期对该业务的布局投入,使得BIPV在报告期的出货量及销售量持续高速增长。2、非经营性损益的影响:主要系报告期收到及摊销以前期间收到的政府补助、本期收到的理财产品收益、交易性金融资产公允价变动(远期外汇锁定业务)、单独进行减值测试的应收账款转回的综合影响。3、报告期内,营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润的增长主要系当期营业收入增长所致。4、报告期内,基本每股收益增加主要系报告期内净利润较上年同期增长所致。
3 20230131 688408 中信博 预增 152.79 ~ 199.36 3800.00 ~ 4500.00 1503.23
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3800万元至4500万元,与上年同期相比变动值为:2296.77万元至2996.77万元,较上年同期相比变动幅度:152.79%至199.36%。业绩变动原因说明(一)报告期内,光伏集中式地面电站市场呈现先抑后扬的情形,在2022年前3个季度集中式地面电站开工表现虽逐季增加,但因组件价格较高导致地面电站延期安装情形凸显,安装规模依然受限,进入2022年4季度多晶硅、光伏组件逐步趋稳,光伏市场安装需求逐渐回暖;加之公司自身全球化营销网络及品牌优势,持续开拓国内外市场,实现光伏产品业务的持续发展。(二)报告期内,基于公司前期BIPV业务的布局,拥有完善的建筑光伏一体化方案解决能力,同时对适用于不同安装场景的产品加大了研发力度,扩充了BIPV业务销售团队的规模,使BIPV业务快速发展,出货量及销售量持续高速增长,对公司业绩的增长做出贡献。(三)公司前期在光伏行业的战略布局在本报告期内逐步体现成效,加之集中式地面光伏市场逐渐回暖,公司订单也随之增加有效支撑了公司业务的持续性。截止2022年12月31日,公司在手订单共计约26亿元(不含税),其中跟踪系统约8亿元、固定支架约14亿元、BIPV约4亿元。
4 20220425 688408 中信博 ~ ~
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1503.23万元,与上年同期相比变动幅度:-94.73%。业绩变动原因说明本次业绩快报修正系公司财务部门与会计师充分沟通后,根据相关情况对部分信用、资产减值准备计提调整导致,主要影响利润事项如下:(一)调增信用减值损失723.37万元。其中主要系光伏支架销售业务中,某一客户项目应收账款余额1,007.81万元,公司前期采用一般坏账计提方法,按照账龄计提比例50%。鉴于该客户期后被纳入“失信未执行名单”,由一般坏账计提改为特殊坏账计提方式,计提100%坏账。因此,信用减值损失增加503.91万元。(二)重新复核资产减值、存货跌价准备的计提,调增资产减值损失1,157.71万元。
5 20220225 688408 中信博 ~ ~
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3152.7万元,与上年同期相比变动幅度:-88.96%。业绩变动原因说明(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、报告期的经营情况、财务状况报告期内,公司实现营业收入241,044.13万元,同比下降22.95%,实现归属于母公司所有者的净利润3,152.70万元,同比下降88.96%,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2,015.73万元,同比下降108%。报告期末,期末总资产505,932.19万元,较上一年末增长8.49%;期末归属于母公司的所有者权益245,740.81万元(扣除分红5,835.77万元后),较上一年末减少1.00%。2、影响经营业绩的主要因素:报告期内,受多晶硅、组件及国际运费价格上涨的影响,导致全球集中式光伏电站安装量迟延。据国家能源局公布数据,2021年全国集中式光伏电站新增装机2,560万千瓦,较2020年新增装机3,268万千瓦,减少了708万千瓦,降幅22%(数据来源:国家能源局网站)。公司境内光伏支架业务出货量2021年度较2020年度同比有所下降,降幅约11%,低于境内集中式光伏电站装机量的下降幅度。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明1.报告期内,营业总收入较上年同比下降22.95%,营业利润较上年同比下降92.36%,利润总额较上年同比下降92.13%,归属于母公司所有者的净利润较上年同比下降88.96%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同比下降108.00%。主要原因如下:(1)收入方面:受多晶硅、组件及国际运费价格上涨的影响,导致全球集中式光伏电站安装量迟延,导致公司业务收入下降;(2)毛利方面:包括钢材、芯片、国际运费等大幅上涨,导致公司毛利率显着下降,因而报告期内净利润显着下降。其中,一方面,成本占比较大的原材料钢材价格在2021年较2020年大幅上涨;另一方面,由于集中式地面光伏电站安装量总体下滑,导致市场价格竞争加剧,公司为了进一步巩固市场占有率,未将成本上涨完全转嫁给客户;(3)期间费用及其他方面:根据公司长期战略部署的规划,加大了战略成本及机会成本投入,主要为发展BIPV、跟踪支架等业务模块,搭建梯队建设,储备管理人员,导致管理费用比上年同期增加;研发费用方面,主要系公司积极推动多点驱动跟踪技术、智能跟踪、BIPV产品技术科技创新,持续投入推进技术及产品方案的创新迭代,为客户提供最佳的项目方案;(4)非经常性损益方面:主要系报告期收到及摊销以前期间收到的政府补助、本期收到的理财产品收益和交易性金融资产公允价变动(远期外汇锁定业务)的综合影响。2.报告期内,基本每股收益较上年同比下降90.89%,主要原因系报告期内净利润较上年同期下降。
6 20220129 688408 中信博 预减 -88.79 ~ -86.69 3200.00 ~ 3800.00 28549.13
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动值为:-24749.13万元至-25349.13万元,与上年同期相比变动幅度:-86.69%至-88.79%。业绩变动原因说明1、报告期内,受多晶硅、组件及国际运费价格上涨的影响,导致全球集中式光伏电站安装量迟延,导致公司业务收入下降。2、报告期内,影响公司主要成本的因素,包括钢材、芯片、国际运费等大幅上涨,导致公司毛利率显着下降,导致报告期内净利润显着下降。3、报告期内公司非经常性损益对净利润的影响约为5,000万元左右,主要为理财收益、政府补助款等。
7 20210224 688408 中信博 ~ ~
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:27992.59万元,与上年同期相比变动幅度:72.52%。业绩变动原因说明(一)经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。1、经营情况:报告期内,公司主要产品受益于光伏市场的需求影响,销售量出现增长。2020年度公司实现营业收入313,748.49万元,较上年同比增长37.50%;实现利润总额33,521.41万元,较上年同比增长76.61%;实现归属于母公司所有者的净利润27,992.59万元,较上年同比增长72.52%。2、财务状况:报告期内,公司财务状况良好;2020年末公司总资产467,772.83万元,较期初增长89.24%。归属于母公司的所有者权益247,684.82万元,较期初增长178.36%。3、影响经营业绩的主要因素:报告期内,光伏行业整体向好,细分领域领先企业综合优势进一步凸显。公司凭借领先的创新能力、方案解决及产品优势,使得公司光伏支架产品业务快速发展,实现公司利润增长。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因分析:1.营业收入较上年同比增长37.50%,营业利润较上年同比增长78.30%,利润总额较上年同比增长76.61%,归属于母公司所有者的净利润较上年同比增长72.52%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同比增长74.18%,主要原因系报告期内光伏行业整体向好,细分领域领先企业综合优势进一步凸显,公司凭借领先的创新能力、方案解决及产品优势,使得公司光伏支架产品业务快速发展,实现公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润均有增长。2.基本每股收益较上年同比增长55.97%,主要原因系报告期内净利润增长,以及公司首次公开发行股票后每股收益摊薄所致。3.总资产较上年同比增长89.24%,主要原因系货币资金(在报告期内首次公开发行股票募集资金所致)、交易性金融资产的增加所致。4.归属于母公司的所有者权益较上年同比增长178.36%,主要原因系公司首次公开发行股票募集资金和公司实现净利润所致;归属于母公司所有者的每股净资产同比增长108.77%,主要原因系公司首次公开发行股票增加资本公积(股本溢价)127,326.74万元,以及公司实现净利润所致。5.股本较上年同比增长33.33%,主要原因系公司首次公开发行股票所致。
8 20210127 688408 中信博 预增 66.41 ~ 75.65 27000.00 ~ 28500.00 16225.34
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:27000万元至28500万元,与上年同期相比变动值为:10774.66万元至12274.66万元,较上年同期相比变动幅度:66.41%至75.65%。业绩变动原因说明1、报告期内,光伏行业整体向好,细分领域领先企业综合优势进一步凸显。公司凭借领先的创新能力、方案解决及产品优势,使得公司光伏支架产品业务快速发展,实现公司利润增长。2、报告期内,受交易性金融资产公允价会变动影响(远期外汇锁定业务,预估金额1800万左右),导致公允价值变动损益较上年同期增加。
9 20200810 688408 中信博 预增 75.83 ~ 99.28 15000.00 ~ 17000.00 8530.90
业绩变动原因:预计2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:15000万元至17000万元,与上年同期相比变动幅度:75.83%至99.28%。业绩变动原因说明公司目前在手订单充足,截至2020年7月31日,公司尚未执行的订单收入合计达11.58亿元,能够为公司未来业绩实现提供保障。公司已于3月中旬陆续复产复工,疫情对公司的影响逐步消除,公司生产经营情况良好。上述2020年1-9月财务数据是公司财务部门初步估算的结果,未经会计师审计或审阅,且不构成盈利预测。
10 20200607 688408 中信博 略增 13.15 ~ 29.32 7000.00 ~ 8000.00 6186.21
业绩变动原因:公司目前在手订单充足,截至2020年4月30日,公司尚未执行的订单收入合计达9.21亿元,其中:2020年1-4月新增订单达到5.75亿元,能够为公司未来业绩实现提供保障。疫情对公司一季度生产经营确实造成了一定的不利影响,但随着全国各地积极推进复工复产,公司生产经营已于3月中旬陆续复工,疫情对公司的影响逐步消除,公司生产经营情况良好。

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