1 |
20240125 |
000157 |
中联重科 |
预增 |
46.57 ~ 56.98 |
338000.00 ~ 362000.00 |
230604.72 |
业绩变动原因:2023年,公司紧紧围绕高质量发展目标,加速海外市场和新兴产业的拓展,持续打造新的增长极和增长点,并加速向数字化、智能化、绿色化转型升级,实现了经营规模、经营质量、盈利能力的全面提升。1、海外市场拓展成效显著。公司持续深化“端对端”“数字化”“本土化”的海外业务体系,纵深推进网点建设和布局,持续完善海外业务运营管控体系,不断强化事业部的海外支撑体系,境外研发制造基地加速拓展升级。公司的销售网络、服务质量、品牌认知、用户口碑等在全球范围内不断提升。2、新兴业务板块成长迅速。公司挖掘机、高空作业机械、矿山机械等新兴业务板块高速发展,市场地位持续提升。3、经营和管理水平不断提升,助推盈利能力改善。公司全球领先的中联智慧产业城逐步投产,进一步提升制造效率和产品品质,同时通过采取应用新技术/新材料/新工艺、端对端全面变革、数字化深度应用、极致降本、关键零部件自制率提升等举措,持续提升经营效益和经营质量。四、风险提示及其他相关说明本次业绩预告是公司财务管理部门的初步估算结果,具体财务数据以公司正式披露的2023年度报告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 |
2 |
20230131 |
000157 |
中联重科 |
预减 |
-64.11 ~ -60.92 |
225000.00 ~ 245000.00 |
626976.81 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:225000万元至245000万元,与上年同期相比变动幅度:-64.11%至-60.92%。业绩变动原因说明1、2022年,国内多地疫情反复,对基建和房地产等领域项目开工及工程机械行业销量均有一定冲击;疫情也对国内产品运输和海外物流带来不利影响。2、2022年房建竣工和新增开工走弱,施工量下滑,影响了工程机械的市场需求。3、2022年钢材、原油等原材料价格高位震荡,工程机械行业阶段性竞争加剧,公司产品毛利率同比有所下滑。 |
3 |
20220715 |
000157 |
中联重科 |
预减 |
-66.88 ~ -62.76 |
160637.00 ~ 180637.00 |
485009.32 |
业绩变动原因:预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:160636.62万元至180636.62万元,与上年同期相比变动幅度:-66.88%至-62.76%。业绩变动原因说明1、2022年以来,国内多地疫情反复,对基建和房地产等领域项目开工及工程机械行业销量均有一定冲击;疫情也对国内产品运输和海外物流带来不利影响。2、2022年上半年钢材、原油等原材料价格维持高位,工程机械行业竞争加剧,公司产品毛利率同比有所下滑。 |
4 |
20210331 |
000157 |
中联重科 |
预增 |
114.41 ~ 153.39 |
220000.00 ~ 260000.00 |
102609.17 |
业绩变动原因:预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:220000万元至260000万元,与上年同期相比变动幅度:114.41%至153.39%。业绩变动原因说明1、“十四五”开局之年,新型城镇化、乡村振兴等驱动国内基建、新能源等下游行业需求持续保持高景气,产品更新换代和安全环保升级拉动设备置换需求,叠加海外需求复苏,公司工程机械、农业机械业务在报告期内保持高增长。2、公司坚持以互联网思维做企业,以极致思维做产品。体制机制变革、端对端模式优化不断激发公司研发、销售队伍活力,工程机械中混凝土和起重机板块市占率均有提升;公司坚持技术是根,产品是本的理念,加大研发投入,在技术、产品、机制、体系等方面不断创新突破,4.0/4.0A核心产品订单和销量持续向好,趋势好于行业总体水平,农业机械、土方机械、高空作业平台等战略业务不断取得突破,一季度销售收入取得大幅增长。3、公司坚持积极的经营策略,同时推行稳健的财务计划。公司在严控业务风险的前提下,继续强化供应链集中管理和保障,不断提升智能制造水平,同时严控各项费用支出,综合费用率下降,产品利润率优化,对公司盈利能力贡献显着。 |
5 |
20210121 |
000157 |
中联重科 |
预增 |
60.13 ~ 71.57 |
700000.00 ~ 750000.00 |
437145.66 |
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:700000万元至750000万元,与上年同期相比变动幅度:60.13%至71.57%。业绩变动原因说明1、国内基建、新能源等下游行业需求保持高景气,“两新一重”相关项目拓展工程机械行业空间。产品更新换代和安全环保升级成为拉动设备需求的重要引擎,公司核心板块产品订单和销量持续高增长。公司新兴板块在产品创新、商业模式、市场布局、服务网络等方面全面发力,产品销量节节攀升,市场地位显着提升;公司深耕智慧农业发展,加大智能农机研发力度,创新上下游合作模式,不断推出智能新产品,销量和利润率均同比改善。2、公司以互联网思维做企业,以极致思维做产品。体制机制变革充分激发销售队伍活力、提升客户服务能效,混凝土泵车、塔式起重机、工程起重机等系列4.0/4.0A产品市场竞争力进一步加强;挖掘机械和高空作业平台等战略业务形成市场突破,取得阶段性成果。3、公司在坚持高质量经营战略、严控业务风险的同时,继续强化供应链管理和保障,不断提升智能制造水平,同时严控各项费用支出,随着销售规模增长,平均生产成本和费用率同比显着下降。 |
6 |
20201015 |
000157 |
中联重科 |
预增 |
58.05 ~ 66.68 |
550000.00 ~ 580000.00 |
347982.23 |
业绩变动原因:预计2020年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:148173万元至178173万元,与上年同期相比变动幅度:63.99%至97.2%。业绩变动原因说明1、主营业务增长强劲:2020年前9个月,国内基建、新能源等下游行业需求保持高景气,“两新一重”相关项目拓展工程机械行业空间,行业呈现旺季延后、淡季不淡的特征。公司在坚持高质量经营战略、严控业务风险的前提下,核心产品市场需求旺盛,销量持续高增长。农业机械板块行业需求回暖,公司创新上下游合作模式,不断推出智能、高端新产品,销量和利润率均同比改善。2、竞争力进一步提升:公司以互联网思维做企业,以极致思维做产品。体制机制变革充分激发销售队伍活力、提升客户服务能效,混凝土机械、塔式起重机、工程起重机等系列4.0产品市场竞争力进一步加强;挖掘机械和高空作业平台等战略业务形成市场突破和阶段性成果,公司竞争力提升和产品多元化使公司销售增速和毛利水平领先行业。3、成本控制持续优化:公司强化供应链管理和保障,不断提升智能制造水平,同时严控各项费用支出,随销售规模增长,平均生产成本和费用率同比显着下降。 |
7 |
20200715 |
000157 |
中联重科 |
预增 |
47.50 ~ 63.03 |
380000.00 ~ 420000.00 |
257628.90 |
业绩变动原因:预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:380000万元至420000万元,与上年同期相比变动幅度:47.5%至63.03%。业绩变动原因说明1、2020年上半年,国内基建、新能源等下游行业需求保持高景气,“两新一重”相关项目拓展工程机械行业空间。公司在坚持高质量经营战略、严控业务风险的前提下,核心产品板块市场反馈良好,订单和销量持续高增长。2、公司以互联网思维做企业,以极致思维做产品。体制机制变革充分激发销售队伍活力、提升客户服务能效,混凝土泵车、塔式起重机、工程起重机等系列4.0产品市场竞争力进一步加强。3、公司强化供应链管理和保障,不断提升智能制造水平,同时严控各项费用支出,随销售规模增长,平均生产成本和费用率同比显着下降。此外,公司持续提升资金使用效率,强化产业投资布局,报告期内取得较好投资收益。 |
8 |
20200116 |
000157 |
中联重科 |
预增 |
112.89 ~ 122.79 |
430000.00 ~ 450000.00 |
201985.70 |
业绩变动原因:预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:430000万元至450000万元,与上年同期相比变动幅度:112.89%至122.79%。业绩变动原因说明1、2019年国内房地产和基建等下游行业需求保持较好增速,工程机械行业持续景气,全年保持中高速增长。公司在坚持高质量经营战略的前提下,激发销售队伍活力、提升客户服务能效,国内领先的混凝土设备、起重设备等产品市场反馈良好、产销两旺,土方设备、高空作业平台等新兴潜力产品实现了突破,海外业务持续增长,公司整体取得了明显好于行业平均水平的销售收入增速。2、公司着力研发和推出新产品,混凝土泵车、塔式起重机、工程起重机等4.0系列核心产品市场覆盖率增加、市场竞争力进一步加强。智能制造、规模效应、产品升级、结构优化和管理水平提升等因素使销售规模增长的同时,公司平均毛利水平同比大幅改善。3、公司继续严控各项成本费用,尤其是销售规模增长,管理费用率和财务费用率同比下降较快。 |
9 |
20191015 |
000157 |
中联重科 |
预增 |
162.98 ~ 170.65 |
342628.00 ~ 352628.00 |
130288.98 |
业绩变动原因:预计2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:85000万元至95000万元,与上年同期相比变动幅度:93.77%至116.56%。业绩变动原因说明1、2019年1-9月国内房地产和基建等下游行业需求保持高景气,工程机械行业持续复苏、市场需求旺盛,公司在坚持高质量经营战略、严控业务风险的前提下,激发销售队伍活力、提升客户服务能效,混凝土设备、起重设备等产品市场反馈良好,订单和销量持续高增长。2、公司着力研发和推出新产品,混凝土泵车、塔式起重机、工程起重机等4.0系列核心产品市场覆盖率增加、市场竞争力进一步加强。3、公司继续严控各项成本费用,销售规模增长,费用率同比下降较快。 |
10 |
20190713 |
000157 |
中联重科 |
预增 |
171.71 ~ 212.42 |
240000.00 ~ 270000.00 |
86421.79 |
业绩变动原因:预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:240000万元至270000万元,与上年同期相比变动幅度:171.71%至212.42%。业绩变动原因说明1、国内房地产和基建等下游行业需求走强,工程机械行业持续复苏、市场需求旺盛,公司混凝土设备、起重设备等产品订单和销量持续保持高速增长。2、公司核心产品混凝土泵车、塔式起重机、工程起重机等4.0系列产品市场覆盖率增加、市场竞争力进一步加强。3、公司继续严控各项成本费用,期内销售规模增长,费用率同比下降较快。 |
11 |
20190408 |
000157 |
中联重科 |
预增 |
125.61 ~ 178.69 |
85000.00 ~ 105000.00 |
37676.39 |
业绩变动原因:预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:85000万元至105000万元,与上年同期相比变动幅度:125.61%至178.69%。业绩变动原因说明1、工程机械板块的营业收入大幅增长2019年第一季度,受益于工程机械行业持续回暖以及公司主导产品市场份额提升,公司工程机械板块的营业收入较去年同期大幅增长。2、盈利能力不断增强2019年第一季度,公司更加注重高质量增长,继续推进4.0产品工程,产品销售结构进一步改善,盈利能力不断增强。 |
12 |
20190129 |
000157 |
中联重科 |
预增 |
46.40 ~ 61.42 |
195000.00 ~ 215000.00 |
133192.37 |
业绩变动原因:预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:195000万元至215000万元,与上年同期相比变动幅度:46.4%至61.42%。业绩变动原因说明1、工程机械板块的营业收入大幅增长2018年度,受益于国内基础设施建设的拉动,以及工程机械设备更新需求的增长,公司工程机械主导产品市场竞争力持续增强,市场份额稳步提升,公司工程机械板块的营业收入较去年同期大幅增长。2、盈利能力不断增强2018年度,公司继续推进4.0产品工程,严控成本、费用,产品整体毛利率持续提升、整体费用率稳步下降,盈利能力不断增强,经营性现金流大幅度增长。 |
13 |
20180414 |
000157 |
中联重科 |
预增 |
325.69 ~ 372.99 |
36000.00 ~ 40000.00 |
8456.84 |
业绩变动原因:预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:36000万元至40000万元,与上年同期相比变动幅度:325.69%至372.99%。业绩变动原因说明1、工程机械业务的营业收入大幅增长2018年第一季度,受益于工程机械行业持续回暖,以及公司主导产品市场份额提升,公司工程机械板块的营业收入较去年同期继续保持大幅增长,增长约80%。2、产品销售结构进一步改善2018年第一季度,公司持续推进4.0产品工程,随着该系列产品深入推向市场,公司产品销售结构进一步改善,高毛利率产品的占比持续扩大,产品盈利能力进一步提升。 |
14 |
20180131 |
000157 |
中联重科 |
扭亏 |
239.23 ~ 249.94 |
130000.00 ~ 140000.00 |
-93369.75 |
业绩变动原因:预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:130,000.00万元至140,000.00万元。业绩变动原因说明1、营业收入大幅增长年初至本报告期末,得益于工程机械行业形势的回暖以及公司产品结构升级,公司营业收入较去年同期有较大幅度的增长,其中,公司的核心业务—工程机械板块的营业收入较2016年度实现大幅度增长。2、实现投资收益报告期内,公司处置子公司长沙环境产业有限公司80%股权取得投资收益。3、计提资产减值准备年初至本报告期末,公司对应收账款、存货等资产进行了减值测试,对于存在减值迹象的资产按照谨慎性原则计提资产减值准备。 |
15 |
20171014 |
000157 |
中联重科 |
扭亏 |
255.81 ~ 265.78 |
125000.00 ~ 133000.00 |
-80228.44 |
业绩变动原因:预计2017年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:12,000.00万元至20,000.00万元。业绩变动原因说明1、营业收入大幅增长年初至本报告期末,得益于工程机械行业形势的回暖以及公司产品结构升级,公司营业收入较去年同期有较大幅度的增长,其中,公司的核心业务—工程机械板块的营业收入较去年同期增长约75%。2、实现投资收益报告期内,公司处置子公司长沙环境产业有限公司80%股权取得投资收益。3、计提资产减值准备年初至本报告期末,公司对应收账款、存货等资产进行了减值测试,对于存在减值迹象的资产按照谨慎性原则计提资产减值准备。 |
16 |
20170715 |
000157 |
中联重科 |
扭亏 |
231.50 ~ 255.41 |
110000.00 ~ 130000.00 |
-83652.21 |
业绩变动原因:预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:110,000.00万元至130,000.00万元。业绩变动原因说明1、营业收入大幅增长2017年上半年,由于国内基础设施项目开工率和公司重点产品设备使用率继续稳步提升,公司营业收入较去年同期有较大幅度的增长,其中,公司的核心业务-工程机械板块的营业收入较去年同期增长约80%,主要产品-混凝土机械、起重机械、桩工机械等产品的营业收入继续保持大幅增长。2、实现投资收益2017年6月27日,公司股东大会通过了《关于出售长沙中联重科环境产业有限公司控股权暨关联交易的议案》。若不考虑期权的公允价值,且不考虑剩余股权公允价值的调整,经初步估算,本次交易将实现91.31亿元税前利润。3、计提资产减值准备2017年第二季度末,公司对应收账款、存货等资产进行了减值测试,对于存在减值迹象的资产按照谨慎性原则计提了资产减值准备(尚需经股东大会审议)。 |
17 |
20170407 |
000157 |
中联重科 |
扭亏 |
107.57 ~ 115.14 |
5000.00 ~ 10000.00 |
-66032.37 |
业绩变动原因:预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:5,000.00万元至10,000.00万元。业绩变动原因说明1、工程机械板块收入大幅增长2017年第一季度,基础设施项目开工率和公司重点产品设备使用率继续稳步提升,公司混凝土机械、起重机械等产品的销售形势也出现较明显的复苏,因此公司工程机械板块收入出现大幅度增长。2、产业转型升级和管理变革显成效自本轮工程机械行业开始调整以来,公司积极推进产业转型升级和管理变革:通过主动推进区域营销变革,进一步紧贴市场与客户,建立了以区域市场牵引全局的全新模式;完成了机构流程与冗员的精简;实施了研发人员分配机制变革,科研人员收入与产品销售挂钩,有效地调动了研发人员的积极性;试点推进技术工人工时制变革,完善技工技能等级考评制度,为培育工匠精神、提升产品品质创造了良好的制度环境;稳步推出系列“4.0产品”,推进产品升级换代,行业地位和话语权进一步巩固。基于上述举措,公司产业转型升级和管理变革取得较显著的成效。 |
18 |
20170125 |
000157 |
中联重科 |
首亏 |
-1058.46 ~ -938.65 |
-80000.00 ~ -70000.00 |
8346.74 |
业绩变动原因:预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-70,000.00万元至-80,000.00万元。业绩变动原因说明报告期内,受工程机械行业上半年继续下滑、员工离职补偿以及产品销售结构变化等因素的影响,公司全年净利润为负。2016年下半年,中国工程机械行业景气逐步回升,增长速度明显反弹,公司经营也随之企稳好转。公司初步预计:2016年下半年公司营业收入同比增长;公司净利润在下半年实现盈利;公司经营性现金流实现了近三年以来的首次转正,相比于2015年大幅改善。自本轮工程机械行业开始调整以来,公司积极推进产业转型升级和管理变革。公司主动进行了区域营销变革,进一步紧贴市场与客户,建立了以区域市场牵引全局的全新模式;完成了机构流程与冗员的精简;稳步推出系列“4.0产品”,推进产品升级换代。在上述举措下,公司人员得到了优化,管理更加扁平高效,销售费用降低,产品品质得到进一步提升,产业结构更加合理,为后续发展打下了坚实的基础。 |
19 |
20161014 |
000157 |
中联重科 |
续亏 |
-56.70 ~ -51.87 |
-81200.00 ~ -78700.00 |
-51819.81 |
业绩变动原因:预计2016年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:2,500.00万元至5,000.00万元。业绩变动原因说明报告期内,由于工程机械板块收入下降、员工离职补偿以及汇率变动等因素的影响,公司前三季度净利润为负。随着公司区域营销变革成效逐步体现,加上人员优化以及汇率变动带来的影响逐步减少,报告期内公司净利润环比逐季改善,且在第三季度单季开始转正。 |
20 |
20160715 |
000157 |
中联重科 |
续亏 |
-180.80 ~ -158.20 |
-87000.00 ~ -80000.00 |
-30983.26 |
业绩变动原因:预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-80,000.00万元至-87,000.00万元。业绩变动原因说明1、工程机械板块收入下降的影响(1)2016年上半年,我国房地产投资及新开工面积同比有所增加,但工程机械市场需求仍无明显改善,影响了公司工程机械板块收入;(2)今年1-2月份公司工程机械板块进行了区域营销变革,以提升运行效率,降低运行费用,短期内影响了工程机械板块收入。目前,变革调整成效显现。2、员工离职补偿的影响报告期内,公司进一步优化人员结构,加大人员精简精干的力度,为此支付了相应的离职补偿金,一次性计入了当期成本,但降低了未来的人力成本支出。预计公司下半年受此因素的影响将明显减少。3、汇率变动的影响报告期内,人民币对美元、欧元等外币的汇率大幅波动,影响了公司当期利润;公司将根据汇率变化情况持续调整负债结构,逐步减弱汇率变动对公司利润的影响。 |
21 |
20160415 |
000157 |
中联重科 |
续亏 |
-77.38 ~ -56.51 |
-68000.00 ~ -60000.00 |
-38335.53 |
业绩变动原因:预计2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-60,000.0000万元至-68,000.0000万元。业绩变动原因说明1、工程机械板块区域营销变革的影响。1-2月份,公司对工程机械板块进行了营销大变革,整合全国营销资源,由原来的产品线营销模式变革为区域营销模式,以提升运行效率、降低运行费用。在整合过程中,由于机构调整、人员变动、业务流程梳理等因素,公司1-2月的销售业务受到了一定的影响,3月份销售业务已恢复正常,4月份销售业务进一步好转,变革调整成效显现。2、员工离职补偿的影响。报告期内,公司进一步优化人员结构,加大人员精简精干的力度,为此支付了相应的离职补偿金,一次性计入了当期成本,但降低了未来的人力成本支出。3、汇率变动的影响。报告期内,人民币对美元、欧元等外币的汇率大幅波动,影响了公司当期利润;公司根据汇率变化情况持续调整负债结构,逐步减弱汇率变动对公司利润的影响。 |
22 |
20160130 |
000157 |
中联重科 |
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~ |
~ |
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业绩变动原因:预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润:5,000万元至10,000万元,与上年同期相比下降:80%至90%。业绩变动原因说明1、报告期内,由于人民币汇率中间价报价机制改革,人民币对美元等外币中间价大幅变动,并影响了公司当期利润。2、受国家固定资产投资,尤其是房地产投资增速持续放缓的影响,工程机械产品市场需求持续不振,对公司整体营业收入及净利润的影响仍旧较大。3、为控制风险及实现有质量的经营,公司继续实施从紧的销售政策,对于营业收入和净利润也产生一定影响。 |
23 |
20151014 |
000157 |
中联重科 |
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~ |
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业绩变动原因:预计2015年7月1日—2015年9月30日归属于上市公司股东的净利润亏损:19,000万元?29,000万元。业绩变动原因说明1、报告期内,由于人民币汇率中间价报价机制改革,人民币对美元等外币中间价大幅变动,并影响了公司当期利润。2、受国家固定资产投资,尤其是房地产投资增速持续放缓的影响,工程机械产品市场需求持续不振,对公司整体营业收入及净利润的影响仍旧较大。3、为控制风险及实现有质量的经营,公司继续实施从紧的销售政策,对于营业收入和净利润也产生一定影响。 |
24 |
20150709 |
000157 |
中联重科 |
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~ |
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业绩变动原因:预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:30,000万元?38,000万元。业绩变动原因说明1、受国家固定资产投资,尤其是房地产投资增速持续放缓的影响,工程机械产品市场需求持续不振,对公司整体营业收入及净利润的影响仍旧较大。2、为控制风险及实现有质量的经营,公司继续实施从紧的销售政策,对于营业收入和净利润也产生一定影响。 |
25 |
20150415 |
000157 |
中联重科 |
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~ |
~ |
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业绩变动原因:预计2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损:30,000万元?39,000万元。业绩变动原因说明1、受国家固定资产投资,尤其是房地产投资增速持续放缓的影响,工程机械产品市场需求持续不振,对公司整体营业收入及净利润的影响仍旧较大。2、由于春节假期较晚,导致各类项目开工比往年推迟,公司相关产品市场需求也受到一定影响。3、为控制风险及实现有质量的经营,公司继续实施从紧的销售政策,对于营业收入和净利润也产生一定影响。 |
26 |
20150120 |
000157 |
中联重科 |
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~ |
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业绩变动原因:预计2014年1-12月实现归属于上市公司股东的净利润盈利:76,779.46万元?115,169.18万元,比上年同期下降:70%-80%。业绩变动原因说明 1、受国家固定资产投资,尤其是房地产投资增速持续放缓的影响,工程机械产品市场需求不振,使得公司整体营业收入及净利润同比下降较大。 2、为控制风险及实现有质量的经营,公司继续实施从紧的销售政策,对于全年的营业收入和净利润也产生一定影响。 |
27 |
20141015 |
000157 |
中联重科 |
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业绩变动原因:预计2014年7-9月归属于上市公司股东的净利润为盈利:8,890.02万元?17,780.03万元,比上年同期下降:80%-90%。业绩变动原因说明受国家固定资产投资,尤其是房地产投资增速持续放缓的影响,工程机械产品市场需求不振,公司环卫机械产品收入增长不足以抵消工程机械产品收入下降带来的影响,因此公司营业收入及净利润同比下降。 |
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20140715 |
000157 |
中联重科 |
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业绩变动原因:预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利:87,177万元?116,237万元,比上年同期下降:60%-70%。业绩变动原因说明 1、受国家固定资产投资,尤其是房地产投资增速持续放缓的影响,工程机械产品市场需求不振,使得公司混凝土机械与起重机械产品营业收入同比下降较为明显,因此公司整体净利润同比下降。2、为控制风险及实现有质量的经营,公司继续实施从紧的销售政策,对于上半年的营业收入和利润也产生一定影响。 |
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20130413 |
000157 |
中联重科 |
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业绩变动原因:预计2013年1月1日-2013年3月31日归属于上市公司股东的净利润盈利:41,775万元?83,550万元,比上年同期下降:60%-80%。业绩变动原因说明 报告期内,宏观经济复苏缓慢、工程机械行业市场需求不振、公司自去年第四季度以来主动调整了经营策略并延续至今年第一季度,使得公司主营销售收入较去年同期有较大幅度下降。 |
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20120131 |
000157 |
中联重科 |
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业绩变动原因:预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润:盈利:723,166万元?816,478万元,比上年同期增长:55% - 75%。业绩变动原因说明:报告期内公司不断推出适销产品,盈利能力不断提升,销售收入较去年同期有较大幅度提升。 |
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20111012 |
000157 |
中联重科 |
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业绩变动原因:预计公司2011年7~9月归属于上市公司股东的净利润约120000万元-140000万元,增长约30%-50%。业绩变动原因说明报告期内公司不断推出适销产品,盈利能力不断提升,销售收入较去年同期有较大幅度提升。 |
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20110715 |
000157 |
中联重科 |
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业绩变动原因:预计公司2011年1月1日-2011年6月30日归属于母公司 的净利润人民币约40亿元-46亿元,比上年同期增长约80%-110%。业绩变动原因说明 报告期内公司不断推出适销产品,盈利能力不断提升,销售收入较去年同期有较大幅度提升。 |
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20110714 |
000157 |
中联重科 |
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业绩变动原因: 本公司截至2011年6月30日止六个月的财务数据将于下一中期报告中详细披露。本公司股东和有意投资者买卖本公司股份时,敬请小心审慎行事。 |
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20110407 |
000157 |
中联重科 |
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业绩变动原因:预计公司2011年1月1日-2011年3月31日归属于母公司的净利润为人民币约17亿元-20亿元,同比增长约130%-170%。变动原因:报告期内市场需求增加,公司主营产品协同效应显著, 1—3月份销售收入较去年同期有较大幅度提升。 |
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20101202 |
000157 |
中联重科 |
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业绩变动原因:预计2010年1月1日-2010年12月31日归属于母公司所有者的净利润约4,300-4,500百万元,同比上年增长约75.7%—83.9%。业绩变动原因说明 报告期内市场需求增加,主营产品协同效应显著,销售收入较去年同期有较大幅度提升。 |
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20101013 |
000157 |
中联重科 |
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业绩变动原因:预计2010年7月1日-2010年9月30日净利润约65,361.6万元—98,962.43万元,与去年同期相比增长:9.8%—66%。 |
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20100707 |
000157 |
中联重科 |
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业绩变动原因:预计2010年1月1日—2010年6月30日公司净利润约162,708万元—216,944万元,较上年同期增长50%—100%。业绩变动原因说明:报告期内市场需求增加,主营产品协同效应显著,销售收入较去年同期有较大幅度提升。 |
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20100414 |
000157 |
中联重科 |
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业绩变动原因:预计2010年1月1日-2010年3月31日净利润约60,154.90万元—75,193.62万元,与去年同期相比增长100%—150%。业绩变动原因说明:报告期内市场需求增加,主营产品协同效应显著,销售收入较去年同期有较大幅度提升。 |
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20100202 |
000157 |
中联重科 |
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业绩变动原因:预计公司2009年度实现净利润约235,500万元—266,800万元,同比增长增长50%-70%。原因:报告期内市场需求增加,主营产品协同效应显著,销售收入较去年同期有较大幅度提升。 |
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20081014 |
000157 |
中联重科 |
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业绩变动原因:公司2008年1-9月份实现的净利润较上年同期增长50%-100%。 |
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20080708 |
000157 |
中联重科 |
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业绩变动原因:预计公司2008年半年度净利润较上年同期增长50%-100%。 |
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20080414 |
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中联重科 |
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业绩变动原因:预计公司2008年第一季度净利润较上年同期增长50-100%。 |
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20080123 |
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中联重科 |
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业绩变动原因:预计公司2007年度净利润较上年同期增长150%-200%。 |
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20071023 |
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中联重科 |
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业绩变动原因:预计2007年1-12月份累计净利润较上年同期增长100%以上。 |
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20071009 |
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中联重科 |
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业绩变动原因:2007年7-9月份实现的净利润较上年同期增长200%-250%。 |
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20070713 |
000157 |
中联重科 |
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业绩变动原因:预计2007年上半年净利润较上年同期增长50%-100%。 |
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20070414 |
000157 |
中联重科 |
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业绩变动原因:公司2007年第一季度净利润较上年同期增长150%-200%。 |
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20070131 |
000157 |
中联重科 |
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业绩变动原因:预计2006年度净利润较去年同期上升50%-60%。 |
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20061009 |
000157 |
中联重科 |
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业绩变动原因:预计2006年1月1日至2006年9月30日净利润较去年同期上升在50%以上。 |
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20041018 |
000157 |
中联重科 |
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业绩变动原因:由于2004年前三季度公司原主营业务混凝土机械及路面机械主营业务收入均有较大增幅。同时,公司收购的汽车起重机、环卫机械、机床等业务对公司净利润有较大贡献,经初步预测,2004年年度的累计净利润较上年同期有较大幅度的增长。 |