1 |
20241015 |
000627 |
天茂集团 |
续亏 |
-62.00 ~ -48.00 |
-34500.00 ~ -31500.00 |
-21299.54 |
业绩变动原因:2024年前三季度,利率市场环境持续走低,公司控股子公司国华人寿受750日移动平均国债收益率曲线下行影响,增加计提准备金,尽管国华人寿通过持续优化产品结构,提升新业务价值,降低负债成本等措施尽可能减少上述不利影响,但仍无法全部抵消增提准备金带来的影响,从而造成当年累计亏损较上年同期有所扩大。近期资本市场回暖,公司投资收益有所改善,2024年前三季度亏损幅度较半年度收窄。国华人寿按照既定的发展思路,保持适度业务规模,持续推动业务结构优化,资产配置结构优化,稳步推进资产负债匹配,持续强化新技术应用和人才储备,完善公司经营管理体系,全面提升公司经营能力。在保障保费收入保持基本稳定的同时,根据市场情况,适时调整业务节奏和结构,大力推进长期价值和风险保障型业务发展。目前国华人寿业务经营有序,规模适度稳健,2024年前三季度实现原保险保费收入303.42亿元。 |
2 |
20240709 |
000627 |
天茂集团 |
不确定 |
-124.00 ~ 76.00 |
-42000.00 ~ 33000.00 |
-18739.67 |
业绩变动原因:2024年上半年,利率市场环境持续走低,公司控股子公司国华人寿受750日移动平均国债收益率曲线下行影响,增加计提准备金,尽管国华人寿通过持续优化产品结构,提升新业务价值,降低负债成本等措施尽可能减少上述不利影响,但仍无法全部抵消增提准备金带来的影响,从而造成当期亏损较上年同期有所扩大。国华人寿按照既定的发展思路,保持适度业务规模,持续推动业务结构优化,资产配置结构优化,稳步推进资产负债匹配,持续强化新技术应用和人才储备,完善公司经营管理体系,全面提升公司经营能力。在保障保费收入保持基本稳定的同时,根据市场情况,适时调整业务节奏和结构,大力推进长期价值和风险保障型业务发展。目前国华人寿业务经营有序,规模适度稳健,2024年上半年实现原保险保费收入246.08亿元。 |
3 |
20240416 |
000627 |
天茂集团 |
首亏 |
-343.34 ~ -276.97 |
-11000.00 ~ -8000.00 |
4520.51 |
业绩变动原因:2024年一季度,受750日移动平均国债收益率曲线下行因素影响,公司控股子公司国华人寿增加计提准备金,同时国华人寿2024年一季度投资收益有所减少。国华人寿将按照既定的发展思路,保持适度业务规模,持续推动业务结构优化,资产配置结构优化,稳步推进资产负债匹配,持续强化新技术应用和人才储备,完善公司经营管理体系,全面提升公司经营能力。在保障保费收入保持基本稳定的同时,根据市场情况,适时调整业务节奏和结构,大力推进长期价值和风险保障型业务发展。目前国华人寿业务经营有序,2024年一季度,实现原保险保费收入152.06亿元,整体规模适度稳健。 |
4 |
20240130 |
000627 |
天茂集团 |
首亏 |
-318.94 ~ -282.45 |
-60000.00 ~ -50000.00 |
27405.11 |
业绩变动原因:2023年,受750日移动平均国债收益率曲线下行因素影响,公司控股子公司国华人寿增加计提准备金,同时受经济周期因素影响,2023年国华人寿投资收益有所减少。国华人寿将按照既定的发展思路,保持适度业务规模,持续推动业务结构优化,资产配置结构优化,稳步推进资产负债匹配,持续强化新技术应用和人才储备,完善公司经营管理体系,全面提升公司经营能力。在保障全年保费收入与2022年保持基本稳定的同时,根据市场情况,适时调整业务节奏和结构,大力推进长期价值和风险保障型业务发展。目前国华人寿业务经营有序,规模适度稳健,2023年实现原保险保费收入400.26亿元,保持稳定。 |
5 |
20231014 |
000627 |
天茂集团 |
首亏 |
-203.11 ~ -182.07 |
-24500.00 ~ -19500.00 |
23761.39 |
业绩变动原因:2023年1-9月,受当前宏观经济环境及资本市场行情波动等因素的影响,本期公司投资收益有所下降,同时受利率市场环境持续走低影响,750日移动平均国债收益率曲线下行导致公司准备金增提。面对宏观经济和行业的诸多不利因素,国华人寿按照既定的发展思路,保持适度业务规模,持续推动业务结构优化,资产配置结构优化,稳步推进资产负债匹配,持续强化新技术应用和人才储备,完善公司经营管理体系,全面提升公司经营能力。在保障全年保费收入与2022年保持基本稳定的同时,根据市场情况,适时调整业务节奏和结构,大力推进长期价值和风险保障型业务发展。目前国华人寿业务经营有序,规模适度稳健,2023年1-9月,实现原保险保费收入341.60亿元,同比增加20.54%。 |
6 |
20230715 |
000627 |
天茂集团 |
首亏 |
-219.22 ~ -196.51 |
-21000.00 ~ -17000.00 |
17614.21 |
业绩变动原因:2023年上半年,受利率市场环境持续走低影响,750日移动平均国债收益率曲线下行导致公司控股子公司国华人寿增加计提准备金,同时受当前宏观经济环境及资本市场行情波动等因素的影响,2023年上半年国华人寿投资收益有所减少。面对宏观经济和行业的诸多不利因素,国华人寿按照既定的发展思路,保持适度业务规模,持续推动业务结构优化,资产配置结构优化,稳步推进资产负债匹配,持续强化新技术应用和人才储备,完善公司经营管理体系,全面提升公司经营能力。在保障全年保费收入与2022年保持基本稳定的同时,根据市场情况,适时调整业务节奏和结构,大力推进长期价值和风险保障型业务发展。目前国华人寿业务经营有序,规模适度稳健,2023年上半年实现原保险保费收入283.77亿元,同比增加32.69%。 |
7 |
20230415 |
000627 |
天茂集团 |
预减 |
-72.84 ~ -66.05 |
4000.00 ~ 5000.00 |
14729.54 |
业绩变动原因:2023年一季度,公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司经营正常,实现原保险保费收入为191.39亿元,同比增长26.85%。但报告期受资本市场波动影响,投资收益较上期减少,导致本期净利润同比变动较大。 |
8 |
20210130 |
000627 |
天茂集团 |
预减 |
-63.96 ~ -59.46 |
64000.00 ~ 72000.00 |
177593.52 |
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:64000万元至72000万元,与上年同期相比变动幅度:-63.96%至-59.46%。业绩变动原因说明1、2019年本公司净利润约17.76亿元,其中出售湖北百科亨迪药业有限公司和荆门天茂化工有限公司100%股权实现投资收益约1.7亿元,出售安盛天平财产保险股份有限公司9.2511%股权实现投资收益约6.2亿元,上述两次处置股权取得投资收益合计约7.9亿元,属于非经常性损益,而2020年没有上述收益。2、报告期控股子公司国华人寿保险股份有限公司按照“稳规模、调结构”的发展思路,持续推进业务结构优化,促进业务转型,聚焦价值业务,新业务价值取得了较好增长,同时,通过大力推进互联网业务,缓解了新冠疫情对保费规模的负面冲击。2020年全年实现原保险保费收入325.4亿元,同比下降13.41%。受宏观经济环境的影响,750天国债收益率移动平均线波动下行,国华人寿保险股份有限公司责任准备金计提增加,降低了报告期利润。 |
9 |
20180810 |
000627 |
天茂集团 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:84750.93万元,与上年同期相比变动幅度:35.42%。业绩变动原因说明(1)本公司控股子公司国华人寿2018年上半年实现净利润122,835.49万元,与去年同期基本持平。(2)本公司上半年为进一步完善和调整公司产业和投资结构,更好的发展公司的保险主业,本公司将持有的荆门和程贸易有限公司100%股权及债权;荆门天励投资有限公司100%股权及债权;荆门天睿投资有限公司100%股权及债权;紫光创新投资有限公司8%股权全部转让给上海陇傅实业有限公司,产生投资收益约1.6亿元。(3)报告期,本公司在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用且本金安全的前提下,将公司48.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资兴业银行保本浮动收益型的企业金融结构性存款产生投资收益及利息收入约0.67亿元。 |
10 |
20180412 |
000627 |
天茂集团 |
预增 |
172.73 ~ 218.18 |
30000.00 ~ 35000.00 |
11000.00 |
业绩变动原因:预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:138873.38万元,与上年同期相比变动幅度:-21.93%。业绩变动原因说明1、报告期,公司母公司作为投资控股型公司,未从事任何经营业务,公司通过控股子公司从事保险、医药、化工业务,其中保险业务收入占到公司主营业务收入99%以上,公司保险业务由控股子公司国华人寿保险股份有限公司进行,主要经营为人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务。公司化工业务由全资子公司荆门天茂化工有限公司进行,主要产品为聚丙烯的生产和销售。公司医药业务由全资子公司湖北百科亨迪药业有限公司进行,主要产品为布洛芬原料药的生产和销售。2、报告期,经中国证券监督管理委员会《关于核准天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1220号)核准,公司非公开发行人民币普通股681,434,599股,实际募集资金净额人民币4,805,778,965.95元。其中增加增注册资本人民币681,434,599.00元,增加资本公积4,124,344,366.95元。3、报告期主要科目增减变动的原因。(1)营业总收入增加主要原因为2016年3月16日起本公司将国华人寿纳入合并报表。故本公司2016年营业总收入只包含国华人寿从2016年3月16日后的营业收入。(2)归属于上市公司股东的净利润及加权平均净资产收益率减少主要原因为2016年3月16日起本公司将国华人寿保险股份有限公司纳入合并报表,根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》相关规定,2016年3月16日前本公司持有的国华人寿7.14%的股权按公允价值重新计量,其与账面价值之间的差额增加了2016年净利润约4.8亿元,而本期没有该项收益。(3)归属于上市公司股东的所有者权益增加主要原因为2017年10月18日公司非公开发行人民币普通股681,434,599股,募集资金总额人民币4,844,999,998.89元,扣除各项发行费用后的募集资金净额人民币4,805,778,965.95元。 |
11 |
20171226 |
000627 |
天茂集团 |
略减 |
-26.91 ~ -19.61 |
130000.00 ~ 143000.00 |
177871.89 |
业绩变动原因:预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:130,000.00万元至143,000.00万元,较上年同期相比变动幅度:-26.91%至-19.61%。业绩变动原因说明公司本期净利润同比下降主要原因为2016年公司净利润为17.79亿元,其中根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》相关规定,2016年3月16日前公司持有的国华人寿保险股份有限公司7.14%的股权按公允价值重新计量,其与账面价值之间的差额增加了净利润约4.8亿元,而2017年公司无此项收益。 |
12 |
20170413 |
000627 |
天茂集团 |
预减 |
-87.40 ~ -84.88 |
10000.00 ~ 12000.00 |
79373.40 |
业绩变动原因:预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:179,524.47万元,较上年同期相比变动幅度:626.04%。业绩变动原因说明公司本期财务指标同比实现大幅增长,主要原因为2016年2月17日公司非公开发行新增股份2,905,604,700股,募集资金总额约98.5亿元,用于收购国华人寿保险股份有限公司43.86%的股权并对其增资。2016年3月16日起本公司将国华人寿保险股份有限公司纳入合并报表,公司业务范围增加保险行业。从2016年3月16日至2016年12月31日期间国华人寿实现净利润约27亿元,归属于本公司净利润约13.77亿元。同时,根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》相关规定,对于购买日之前持有的被购买方的股权,应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期损益。按照该规定2016年3月16日我公司之前持有的国华人寿7.14%的股权按公允价值重新计量,其与账面价值之间的差额增加净利润约4.8亿元。 |
13 |
20170124 |
000627 |
天茂集团 |
预增 |
587.52 ~ 627.96 |
170000.00 ~ 180000.00 |
24726.67 |
业绩变动原因:预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:170,000.00万元至180,000.00万元,较上年同期相比变动幅度:587.52%至627.96%。业绩变动原因说明公司本期同比实现增长,主要原因为2016年3月16日起本公司将国华人寿保险股份有限公司纳入合并报表,从2016年3月16日至2016年12月31日期间国华人寿实现净利润约27亿元,归属于本公司净利润约13.77亿元。同时,根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》相关规定,对于购买日之前持有的被购买方的股权,应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期损益。按照该规定2016年3月16日我公司之前持有的国华人寿7.14%的股权按公允价值重新计量,其与账面价值之间的差额增加净利润约4.8亿元。 |
14 |
20161015 |
000627 |
天茂集团 |
扭亏 |
1605.29 ~ 1641.13 |
84000.00 ~ 86000.00 |
-5580.33 |
业绩变动原因:预计2016年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:1,000.00万元至3,000.00万元。业绩变动原因说明公司本期同比实现扭亏为盈,主要原因为2016年3月16日起本公司将国华人寿保险股份有限公司纳入合并报表,从2016年3月16日至2016年9月30日期间国华人寿实现净利润约7.9亿元,归属于本公司净利润约4亿元,其中:从2016年7月1日至2016年9月30日期间国华人寿实现净利润约0.5亿元,归属于本公司净利润约0.3亿元。同时,根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》相关规定,对于购买日之前持有的被购买方的股权,应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期损益。按照该规定2016年3月16日我公司之前持有的国华人寿7.14%的股权按公允价值重新计量,其与账面价值之间的差额增加净利润约4.8亿元。 |
15 |
20160714 |
000627 |
天茂集团 |
扭亏 |
2259.37 ~ 2312.04 |
82000.00 ~ 84000.00 |
-3797.40 |
业绩变动原因:预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:82,000.00万元至84,000.00万元。业绩变动原因说明公司本期同比实现扭亏为盈,主要原因为2016年3月16日起本公司将国华人寿保险股份有限公司纳入合并报表,从2016年3月16日至2016年6月30日期间国华人寿实现净利润约7.4亿元,归属于本公司净利润约3.8亿元。同时,根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》相关规定,对于购买日之前持有的被购买方的股权,应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期损益。按照该规定2016年3月16日我公司之前持有的国华人寿7.14%的股权按公允价值重新计量,其与账面价值之间的差额增加净利润约4.8亿元。 |
16 |
20160415 |
000627 |
天茂集团 |
扭亏 |
3774.72 ~ 4019.70 |
75000.00 ~ 80000.00 |
-2040.97 |
业绩变动原因:预计2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:75,000.00万元至80,000.00万元。业绩变动原因说明公司本期同比实现扭亏为盈,主要原因为2016年3月16日公司收到中国保险监督管理委员会《关于国华人寿保险股份有限公司变更股东的批复》(保监许可【2016】176号,出文日期为2016年3月16日):本公司合计持有国华人寿保险股份有限公司(以下简称国华人寿)51%股份。至此国华人寿成为本公司控股子公司,从2016年3月16日起纳入合并报表,从2016年3月16日至2016年3月31日期间国华人寿实现净利润约6亿元,归属于本公司净利润约3.06亿元。同时,根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》相关规定,对于购买日之前持有的被购买方的股权,应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期损益。按照该规定2016年3月16日我公司之前持有的国华人寿7.14%的股权按公允价值重新计量,其与账面价值之间的差额增加净利润约5亿元。 |
17 |
20151216 |
000627 |
天茂集团 |
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~ |
~ |
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业绩变动原因:预计2015年归属于上市公司股东的净利润盈利:21000万元?25000万元,比上年同期增长150.53%-198.25%。业绩变动原因说明目前本公司持有国华人寿保险股份有限公司(以下简称“国华人寿”)7.14%的股权,由于2015年12月7日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕2823号)(出文日期为2015年12月3日),本次非公开发行完成后本公司将收购国华人寿43.86%的股权,且本公司董事长刘益谦先生也担任国华人寿董事长,本公司未来将长期持有该部分投资,公司对国华人寿的经营决策能够施加重大影响,根据企业会计准则第2号——长期股权投资相关规定,本公司于2015年12月3日起对目前本公司持有的7.14%的国华人寿股权的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期股权投资,并采用权益法核算。考虑上述因素后经公司财务部初步核算,预计2015年1月1日-2015年12月31日归属于公司的净利润约为2.1亿元—2.5亿元。 |
18 |
20151015 |
000627 |
天茂集团 |
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业绩变动原因:预计2015年7-9月归属于上市公司股东的净利润亏损约1581.17万元-1981.17万元。业绩变动原因说明公司本期出现亏损,主要是受国际市场原油价格持续下跌影响,产品价格下降,公司相关产品开工不足、毛利率较低所致。 |
19 |
20150717 |
000627 |
天茂集团 |
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~ |
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业绩变动原因:预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润本期亏损:约3500万元-4000万元。业绩变动原因说明公司本期出现亏损,主要是受国际市场原油价格持续下跌影响,产品价格下降,公司相关产品开工不足、毛利率较低所致。 |
20 |
20150414 |
000627 |
天茂集团 |
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业绩变动原因:预计2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损:约2000万元-2500万元。业绩变动原因说明公司本期出现亏损,主要是公司化工产品毛利率较低所致,其中公司主产品二甲醚因产品价格下跌及国家对二甲醚掺烧的标准迟迟不能出台,导致二甲醚产品市场需求持续低迷,并致使公司二甲醚装置开工率持续降低。公司其他化工产品聚丙烯、轻烃和丙丁烷混合液化气产品毛利率较低,主要原因系受国际市场原油价格持续下跌影响,产品价格下降,公司相关产品开工不足。 |
21 |
20150121 |
000627 |
天茂集团 |
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业绩变动原因:预计2014年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利约7000万元-9000万元。业绩变动原因说明经公司2013年5月24日召开的2013年第二次临时股东大会表决通过,同意公司将天平汽车保险股份有限公司47,715,892股股权出售给安盛保险股份有限公司(AXA Versicherungen AG),双方最终确定成交价格为9.08元/股。2014年2月20日上述股权已完成公司变更手续,经公司财务部初步核算,此次股权转让实现投资收益约2.9亿元,扣除所得税费用后,净收益约为2.2亿元。 |
22 |
20141015 |
000627 |
天茂集团 |
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业绩变动原因:预计2014年7月1日—2014年9月30日归属于上市公司股东的净利润亏损约2692.90万元-3692.90万元。业绩变动原因说明经公司2013年5月24日召开的2013年第二次临时股东大会同意,公司以9.25元/股的价格出售了天平汽车保险股份有限公司47,715,892股股权,2014年2月20日上述股权已完成公司变更手续,经公司财务部初步核算,此次股权转让实现投资收益约3亿元,扣除所得税费用后,净收益约为2.25亿元。 |
23 |
20140715 |
000627 |
天茂集团 |
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业绩变动原因:预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润本期盈利:约17500万元-18000万元。业绩变动原因说明 经公司2013年5月24日召开的2013年第二次临时股东大会同意,公司以9.25元/股的价格出售了天平汽车保险股份有限公司47,715,892股股权,2014年2月20日上述股权已完成公司变更手续,经公司财务部初步核算,此次股权转让实现投资收益约3亿元,扣除所得税费用后,净收益约为2.25亿元。 |
24 |
20140426 |
000627 |
天茂集团 |
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业绩变动原因:预计2014年1-3月累计净利润为19,300万元至19,600万元。业绩预告的说明 经公司2013年5 月24日召开的2013年第二次临时股东大会同意,公司以9.25 元/ 股的价格出售了天平汽车保险股份有限公司47,715,892 股股权,2014年2 月20日上述股权已完成公司变更手续,经公司财务部初步核算,此次股权转让实现投资收益约3 亿元,扣除所得税费用后,净收益约为2.25 亿元。 |
25 |
20140415 |
000627 |
天茂集团 |
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业绩变动原因:预计2014年1月1日至2014年3月31日归属于上市公司股东的净利润盈利:约19300万元-19600万元。业绩变动原因说明 经公司2013年5月24日召开的2013年第二次临时股东大会同意,公司以9.25元/股的价格出售了天平汽车保险股份有限公司47,715,892股股权,2014年2月20日上述股权已完成公司变更手续,经公司财务部初步核算,此次股权转让实现投资收益约3亿元,扣除所得税费用后,净收益约为2.25亿元。 |
26 |
20140327 |
000627 |
天茂集团 |
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业绩变动原因:预计2013年1-12月份归属于上市公司股东的净利润-101,010,980.18元。业绩变动原因说明 2013年,公司始终坚持以市场为导向,按照以销定产,以产定采的生产组织原则,加强管理,合理调度,医药板块保持了稳定增长态势,化工板块夯实了发展基础,安全生产得到进一步加强,但由于人民币不断升值,致使公司主产品布洛芬原料药毛利率下降;二甲醚产品的国家标准没有颁布,使得二甲醚产品的应用范围和领域受到极大限制,主产品二甲醚开工不足,毛利率下降;公司新投产的碳四制丙烯项目虽然产量逐步提升,但2013年下半年碳四原料价格不断上涨处于高位,导致此项目暂未达到预期效益,另公司2012年以1.8元/股的价格将所持有的国华人寿保险股份有限公司10500万股股权转让给海南凯益实业有限公司,实现投资收益约14021.78万元,2013年无出售股权的投资收益。以上种种原因,导致公司2013年出现大额亏损。 |
27 |
20140124 |
000627 |
天茂集团 |
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业绩变动原因:预计2013年1-12月份归属于上市公司股东的净利润亏损约10,000万元—10,550万元。业绩变动原因说明1、公司主产品二甲醚开工不足,毛利率下降;2、公司碳四制丙烯项目虽然产量逐步提升,但2013年下半年碳四原料价格不断上涨处于高位,导致此项目暂未达到预期效益。3、公司2012年以1.8元/股的价格将所持有的国华人寿保险股份有限公司10500万股股权转让给海南凯益实业有限公司,实现投资收益约14021.78万元。2013年无出售股权的投资收益。 |
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20131015 |
000627 |
天茂集团 |
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业绩变动原因:预计2013年7月1日—2013年9月30日归属于上市公司股东的净利润本期亏损约1537万元-2037万元。业绩变动原因说明 1、公司主产品二甲醚开工不足,毛利率下降。 2、公司碳四制丙烯项目虽然产量逐步提升,但目前碳四原料价格不断上涨处于高位,导致丙烯项目暂未达到预期效益。 3、2012年三季报中确认国华人寿保险股份有限公司投资收益-3616万元。因2012年出售了国华人寿保险股份有限公司部分股权,公司自2013年1月1日起对国华人寿保险股份有限公司长期股权投资核算方法采用成本法核算,公司2013年三季报不再确认其投资收益。 |
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20130713 |
000627 |
天茂集团 |
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业绩变动原因:预计2013年1月1日-2013年6月30日归属于上市公司股东的净利润本期亏损:约1500万元-2000万元。业绩变动原因说明 1、公司主产品二甲醚开工不足,毛利率下降。 2、2012年半年报中确认国华人寿保险股份有限公司投资收益-5927.75万元。因2012年出售了国华人寿保险股份有限公司部分股权,公司自2013年1月1日起对国华人寿保险股份有限公司长期股权投资核算方法采用成本法核算,公司半年报不再确认其投资收益。 |
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20130412 |
000627 |
天茂集团 |
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业绩变动原因:预计2013年1月1日-2013年3月31日归属于上市公司股东的净利润亏损:约200-700万元。业绩变动原因说明公司主产品二甲醚因受国家《液化石油气二甲醚混合燃气标准》和《液化石油气二甲醚混合叹气钢瓶标准》两个标准尚未完成,二甲醚产品的应用范围和地域较小,市场竞争激烈,整个二甲醚市场持续低迷,需求不足。 |
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20130119 |
000627 |
天茂集团 |
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业绩变动原因:预计2012年1月1日-12月31日归属于上市公司股东的净利润盈利约700—1,200万元,与上年同期相比扭亏为盈。业绩变动原因说明1、公司主产品二甲醚开工不足,毛利率下降;2、公司参股的国华人寿保险股份有限公司尚处于全国性布点阶段同时2012年进行产品结构调整,导致2012年出现较大亏损。3、经公司2012年10月12日召开的2012年第四次临时股东大会同意,公司以1.8元/股的价格出售了国华人寿保险股份有限公司10500万股股权,2012年12月上述股权转让已完成工商登记变更手续。经公司财务部初步核算,此次股权转让实现投资收益约1.28亿元。 |
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20121013 |
000627 |
天茂集团 |
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业绩变动原因:预计2012年7月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利约689万元。业绩变动原因说明1、公司主产品二甲醚开工不足,毛利率下降;2、因贷款增加,导致财务费用增加;3、公司参股的国华人寿保险股份有限公司进行产品结构调整,新开发品种的前期费用一次性计入损益,导致上半年出现较大亏损。4、2012年第三季度开始,国华人寿保险股份有限公司加大了效益型产品的营销力度,同时出售了部分股票并取得了部分基金分红,实现了投资收益,2012年第三季度实现盈利约11500万元,2012年第三季度我公司按20%的投资比例确认投资收益2300万元。 |
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20120712 |
000627 |
天茂集团 |
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业绩变动原因:预计2012年1月1日-6月30日,归属于上市公司股东的净利润:亏损 7300 - 7800万元。业绩变动原因说明:1、主产品二甲醚开工不足,原材料价格上升,毛利率下降。2、公司参股的国华人寿保险股份有限公司进行产品结构调整,新开发品种的前期费用一次性计入损益,而收益需在后期逐步释放,导致上半年出现较大亏损。 |
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20120414 |
000627 |
天茂集团 |
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业绩变动原因:预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润亏损,约4000万元。业绩变动原因说明: 1、主产品原材料价格上升,毛利率下降。 2、财务费用同比上升。 3、公司参股的国华人寿保险股份有限公司进行产品结构调整,新开发品种的前期费用一次性计入损益,导致一季度出现较大亏损。 |
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20120114 |
000627 |
天茂集团 |
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业绩变动原因:预计2011年1月1日-2011年12月31日,归属于上市公司股东的净利润:亏损约 9500—10500万元。业绩变动原因说明:1、公司主产品布洛芬原料价格大幅上涨且人民币升值导致布洛芬产品毛利率下降; 2、参股的国华人寿保险股份有限公司尚处于全国性布点阶段,因费用较大出现亏损,导致本公司利润亏损。 |
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20111012 |
000627 |
天茂集团 |
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业绩变动原因:预计公司2011年7~9月归属于上市公司股东的净利润为:-1766 万元。业绩变动原因说明1、公司主产品布洛芬主要原料价格大幅上涨且人民币升值导致布洛芬产品毛利率下降;2、参股的国华人寿保险股份有限公司尚处于全国性布点阶段,因费用较大出现亏损,导致本公司利润亏损。 |
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20110712 |
000627 |
天茂集团 |
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业绩变动原因:预计公司2011年1月1日—2011年6月30日净利润约 —3100万元左右,与去年同期相比亏损。业绩变动原因说明 1、2011年上半年公司主产品布洛芬生产装置进行检修影响了布洛芬产品的生产,同时主要原料价格大幅上涨且人民币升值导致布洛芬产品毛利率下降; 2、参股的国华人寿保险股份有限公司尚处于全国性布点阶段,因费用较大出现亏损,导致本公司利润亏损。 |
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20110414 |
000627 |
天茂集团 |
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业绩变动原因:预计公司2011年1月1日—2011年3月31日的净利润约300-350万元,比上年同期下降约88%-90%。业绩变动原因说明: 1、2011年第一季度公司主产品布洛芬生产装置进行检修影响了布洛芬产品的生产,同时主要原料价格大幅上涨且人民币升值导致布洛芬产品毛利率下降; 2、参股的国华人寿保险股份有限公司尚处于全国性布点阶段,因费用较大出现亏损,导致本公司利润下降。 |
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20100331 |
000627 |
天茂集团 |
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业绩变动原因:预计公司2010年第一季度实现净利润约2900万元-3000万元,同比上升750%-800%。变动原因说明:净利润大幅增长的原因主要系公司主产品二甲醚、布洛芬因需求回暖销量增加,皂素产品价格上涨所致;同时参股公司天平汽车保险股份有限公司经营业绩良好。 |
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20100304 |
000627 |
天茂集团 |
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业绩变动原因:预计2009年年度净利润为5,026.76万元,较上年同期增长517.38%。 |
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20100121 |
000627 |
天茂集团 |
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业绩变动原因:预计公司净利润约4900万元-5300万元,比上年同期上升500%-550%。净利润大幅增长的原因主要系公司主产品二甲醚和布洛芬销售回暖,毛利率上升;同时参股公司天平汽车保险股份有限公司和国华人寿保险股份有限公司经营业绩良好。 |
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20090326 |
000627 |
天茂集团 |
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业绩变动原因:预计2009年1月1日-2009年3月31日净利润约400万元左右,同比下降约80%。 |
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20090123 |
000627 |
天茂集团 |
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业绩变动原因:2008年1月1日—2008年12月31日净利润约2000万元左右比上年同期下降约80%。 |
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20080709 |
000627 |
天茂集团 |
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业绩变动原因:预计本公司2008年1-6月的净利润将比去年同期增长50%-100%。 |
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20071224 |
000627 |
天茂集团 |
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业绩变动原因:预计本公司2007年的净利润将比去年同期增长100%-150%。 |
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20070405 |
000627 |
天茂集团 |
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业绩变动原因:预计公司2007年1-3月的净利润将比去年同期增长300%。 |
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20061017 |
000627 |
天茂集团 |
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业绩变动原因:2006年公司主营业务盈利能力增强,预计四季度公司生产经营将继续保持较好水平,同时由于2005年公司业绩比较基数较小,预计2006年全年净利润将比去年同期增长600%-700%。 |
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20060720 |
000627 |
天茂集团 |
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业绩变动原因:预计2006年1-9月的累计净利润将比去年同期增长250%-300%。 |
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20060707 |
000627 |
天茂集团 |
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业绩变动原因:预计本公司2006年1-6月的净利润将比去年同期增长200%-250%(每股收益约为0.035元)。 |
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20041020 |
000627 |
天茂集团 |
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业绩变动原因:鉴于公司经营情况,预计公司全年继续盈利。 |