1 |
20240127 |
000912 |
泸天化 |
预减 |
-61.88 ~ -48.27 |
14000.00 ~ 19000.00 |
36727.00 |
业绩变动原因:预计2023年度归属于上市公司股东的净利润14,000万元至19,000万元,较去年同期较大幅度下降,主要原因如下:(一)公司主要产品销售价格比去年同期下降,主要原料价格比去年同期增长,导致毛利率下降。(二)由于四川中蓝国塑新材料科技有限公司自主解散、有序清算,公司将被提前触发15,000万元的出资义务,鉴于未来收回投资成本的可能性小,按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定和要求,遵循谨慎性原则,公司全额计提资产减值准备。 |
2 |
20230714 |
000912 |
泸天化 |
预减 |
-59.58 ~ -48.04 |
14000.00 ~ 18000.00 |
34640.32 |
业绩变动原因:预计2023年上半年归属于上市公司股东的净利润14,000万元至18,000万元,较去年同期下降,变动主要原因如下:受国内外宏观经济形势的影响,公司主要产品销售价格、毛利率均比去年同期下降所致。 |
3 |
20220415 |
000912 |
泸天化 |
预增 |
156.51 ~ 215.71 |
13000.00 ~ 16000.00 |
5067.97 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:44680.67万元,与上年同期相比变动幅度:17.32%。业绩变动原因说明(一)经营业绩情况说明报告期内,公司实现营业收入675,285.12万元,同比上升20.20%;实现营业利润46,449.37万元,同比上升18.15%;实现利润总额45,986.27万元,同比上升26.75%;实现归属于上市公司股东的净利润44,680.67万元,同比上升17.32%。经营业绩较同期有所增长,主要原因在于公司主要产品尿素、部分化工品价格较同期均有不同程度的上涨,同时公司加强安全环保管控与生产装置维护,实现生产装置稳定运行。(二)财务状况情况说明报告期末,公司总资产965,990.51万元,比期初上升17.90%。归属于上市公司股东的所有者权益587,567.13万元,比期初上升8.44%,主要是报告期实现经营业绩所致。 |
4 |
20220126 |
000912 |
泸天化 |
略增 |
18.16 ~ 28.66 |
45000.00 ~ 49000.00 |
38085.21 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:45000万元至49000万元,与上年同期相比变动幅度:18.16%至28.66%。业绩变动原因说明(一)报告期内,公司主要产品尿素、部分化工品价格较同期均有不同程度的上涨。(二)报告期内,公司加强安全环保管控,加强生产装置维护,确保各生产装置平稳运行。 |
5 |
20211014 |
000912 |
泸天化 |
预增 |
141.25 ~ 163.69 |
43000.00 ~ 47000.00 |
17824.00 |
业绩变动原因:预计2021年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:12105万元至16105万元,与上年同期相比变动幅度:78.43%至137.4%。业绩变动原因说明2021年前三季度业绩同向上升的主要原因:1、由于国际能源供应情况的变化,对全球化工行业供需格局产生较大影响,进一步导致国内化工行业产品供需情况发生逆转,进而促使公司产品价格大幅上涨。2、公司抓住当前市场机遇,稳定主要原材料供应,加强生产装置维护,确保装置长期稳定运行,实现生产装置的满负荷运行。3、公司持续加强内部精细化管理,实现装置稳定运行的同时降低主要产品生产成本,增大公司利润空间。 |
6 |
20210713 |
000912 |
泸天化 |
预增 |
144.57 ~ 207.97 |
27000.00 ~ 34000.00 |
11040.00 |
业绩变动原因:预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:27000万元至34000万元,与上年同期相比变动幅度:144.57%至207.97%。业绩变动原因说明预计2021年上半年归属于上市公司股东的净利润27,000万元至34,000万元,较去年同期大幅上升,变动主要原因如下:1、公司受化工行业周期及上下游供需格局变化等影响,化肥及化工产品销售价格同比上涨,复肥产品生产与销售同比上涨。2、公司确保装置稳定运行,调整产品生产结构,确保高毛利产品满负荷生产。3、公司加强内部精细化管理,有效降低产品成本及运营管理费用。 |
7 |
20210128 |
000912 |
泸天化 |
略增 |
23.56 ~ 41.21 |
35000.00 ~ 40000.00 |
28326.80 |
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:35000万元至40000万元,与上年同期相比变动幅度:23.56%至41.21%。业绩变动原因说明1、公司严格安全环保管控,各生产装置平稳运行;继续深化内部改革,加强费用管控,降低成本费用。2、报告期内,公司处置全资子公司四川弘歆科技有限责任公司100%股权,获得股权转让收益预计8100万元。 |
8 |
20200123 |
000912 |
泸天化 |
略减 |
-31.74 ~ -8.99 |
24000.00 ~ 32000.00 |
35159.82 |
业绩变动原因:预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:24000万元至32000万元,与上年同期相比变动幅度:-31.74%至-8.99%。业绩变动原因说明2019年度业绩同向下降的主要原因:1、报告期内公司化肥及化工品价格同比下降;2、主要原料天然气价格上涨,导致成本增加。 |
9 |
20190821 |
000912 |
泸天化 |
预减 |
-60.35 ~ -47.14 |
15000.00 ~ 20000.00 |
37833.00 |
业绩变动原因:预计2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:15000万元至20000万元,与上年同期相比变动幅度:-60.35%至-47.14%。业绩变动原因说明业绩同向下降的主要原因:1、报告期内公司化肥及化工品价格同比下降;2、主要原料天然气价格上涨,导致成本增加 |
10 |
20190713 |
000912 |
泸天化 |
预减 |
-70.43 ~ -59.34 |
8000.00 ~ 11000.00 |
27053.00 |
业绩变动原因:预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:8000万元至11000万元,与上年同期相比变动幅度:-70.43%至-59.34%。业绩变动原因说明2019年半年度业绩同向下降的主要原因:1、报告期内公司化肥及化工品价格同比下降;2、主要原料天然气价格上涨,导致成本增加;3、控股子公司和宁化学有限公司按照年度检修计划,装置停车检修一个月。 |
11 |
20190430 |
000912 |
泸天化 |
预减 |
-54.21 ~ -31.32 |
4000.00 ~ 6000.00 |
8735.64 |
业绩变动原因:预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:4000万元至6000万元,与上年同期相比变动幅度:-54.21%至-31.32%。业绩变动原因说明2019年1-6月业绩同向下降的主要原因:公司部分化工产品价格同比大幅下降;主要原材料天然气价格上涨,导致成本增加。 |
12 |
20190413 |
000912 |
泸天化 |
预减 |
-71.38 ~ -59.93 |
2500.00 ~ 3500.00 |
8735.64 |
业绩变动原因:预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:2500万元至3500万元,与上年同期相比变动幅度:-71.38%至-59.93%。业绩变动原因说明2019年一季度业绩同向下降的主要原因:1、报告期内公司化工产品价格同比下降;2、主要原料天然气价格上涨,导致成本增加。 |
13 |
20190131 |
000912 |
泸天化 |
扭亏 |
122.85 ~ 126.89 |
34000.00 ~ 40000.00 |
-148770.00 |
业绩变动原因:预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:34000万元至40000万元,与上年同期相比变动幅度:122.854%至126.887%。业绩变动原因说明2018年度业绩扭亏为盈的主要原因:1、随着国家对环保监管力度的加强,化肥企业开工率下降,供需情况发生变化,产品市场逐步向好,产品价格逐步上升;2、公司继续深化内部改革,加强费用管控,降低成本费用;3、2018年公司及下属子公司进入重整程序,重整期间金融机构借款停止计息,同时债务重整完成后,财务负担降低,减少财务费用所致。 |
14 |
20181031 |
000912 |
泸天化 |
扭亏 |
123.53 ~ 130.25 |
35000.00 ~ 45000.00 |
-148770.00 |
业绩变动原因:预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:35000万元至45000万元,与上年同期相比变动幅度:123.53%至130.25%。业绩变动原因说明公司及子公司和宁化学进行破产重整,金融机构借款停止计息,财务费用大幅减少;12月公司部分装置预计停车大修,修理费用增加,同时化肥销售进入淡季等因素所致。 |
15 |
20181013 |
000912 |
泸天化 |
扭亏 |
393.41 ~ 477.24 |
35000.00 ~ 45000.00 |
-11928.70 |
业绩变动原因:预计2018年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:7947万元至17947万元,与上年同期相比变动幅度:198.73%至322.98%。业绩变动原因说明2018年前三季度业绩扭亏为盈的主要原因:1、2017年12月13日、12月14日,泸州中院裁定受理对公司及下属子公司和宁化学的重整申请,公司及下属子公司正式进入重整程序,重整期间金融机构借款停止计息,财务费用大幅减少;2、化肥及化工产品市场向好,产品价格逐步上涨所致。 |
16 |
20180831 |
000912 |
泸天化 |
扭亏 |
393.41 ~ 477.24 |
35000.00 ~ 45000.00 |
-11928.70 |
业绩变动原因:预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:35000万元至45000万元,与上年同期相比变动幅度:393.41%至477.24%。业绩变动原因说明公司及子公司和宁化学进行破产重整,金融机构借款停止计息,财务费用大幅减少;生产装置预计三季度稳定运行,产品市场有望维持高位运行。 |
17 |
20180711 |
000912 |
泸天化 |
扭亏 |
692.78 ~ 821.65 |
23000.00 ~ 28000.00 |
-3879.80 |
业绩变动原因:预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:23000万元至28000万元,与上年同期相比变动幅度:692.78%至821.65%。业绩变动原因说明2018年半年度业绩扭亏为盈的主要原因:1、2017年12月13日、12月14日,泸州中院裁定受理对公司及下属子公司和宁化学的重整申请,公司及下属子公司正式进入重整程序,重整期间金融机构借款停止计息,财务费用大幅减少;2、化肥及化工产品市场回暖,产品价格逐步上涨,同时加强费用管控等因素所致。 |
18 |
20180428 |
000912 |
泸天化 |
扭亏 |
460.84 ~ 563.94 |
14000.00 ~ 18000.00 |
-3879.80 |
业绩变动原因:预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:14000万元至18000万元,与上年同期相比变动幅度:460.84%至563.94%。业绩变动原因说明2017年12月13日、14日,法院裁定受理对母公司及子公司和宁化学的重整申请,母公司及子公司和宁化学正式进入重整程序,进入重整程序后,金融机构借款停止计息,财务费用大幅减少;生产装置预计在二季度稳定运行,二季度仍属用肥旺季,产品价格趋于稳定。 |
19 |
20180413 |
000912 |
泸天化 |
预增 |
2674.00 ~ 4339.00 |
5000.00 ~ 8000.00 |
180.20 |
业绩变动原因:预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:5000万元至8000万元,与上年同期相比变动幅度:2674%至4339%。业绩变动原因说明2018年一季度业绩扭亏为盈的主要原因是:1、2017年12月13日,泸州中院裁定受理对公司的重整申请,公司正式进入重整程序,进入重整程序后,金融机构借款停止计息,财务费用大幅减少;2、化肥及化工产品市场回暖,产品价格上涨。 |
20 |
20180131 |
000912 |
泸天化 |
续亏 |
-135.40 ~ -56.94 |
-150000.00 ~ -100000.00 |
-63720.00 |
业绩变动原因:预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-100,000.00万元至-150,000.00万元。业绩变动原因说明1.报告期内化肥及化工市场价格回暖,但主要原材料供应紧张及煤价格上涨限制了公司产能的发挥,经营亏损虽比去年大幅减少,仍无法实现扭亏为盈。2.由于主要原料煤供应情况发生变化,子公司宁夏和宁化学有限公司生产装置产能预计不能完全发挥以及生产成本上升,在基于持续经营假设条件下,公司认为该部分资产存在减值迹象,故按照《企业会计准则第8号--资产减值》的规定进行减值测试,初步测试减值准备金额达10亿元。3.公司进入重整程序后,会计估计的变化造成报告期成本费用增长。 |
21 |
20171031 |
000912 |
泸天化 |
续亏 |
52.97 ~ 68.65 |
-30000.00 ~ -20000.00 |
-63795.43 |
业绩变动原因:预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-200,000,000.00元至-300,000,000.00元,较上年同期相比变动幅度:68.65%至52.97%。业绩变动原因说明基于当前公司产品市场行情,至下一报告期末,在市场行情不出现较大波动的情况下,预计年初至下一报告期期末业绩情况如上。 |
22 |
20171016 |
000912 |
泸天化 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:-117,534,514.07元,较上年同期相比变动幅度:68.76%。业绩变动原因说明2017年1-9月,公司实现营业收入282,421.62万元,同比增长29.72%,主要是公司产品销量增加、价格上涨所致;营业利润-12,684.04万元,比去年同期增长66.61%,主要是报告期内产品价格上涨所致;利润总额为-11,855.35万元,比去年同期增长68.66%;归属于上市公司股东的净利润为-11,753.45万元,比去年同期增长68.76%;资产总额735,330.97万元,比本报告期期初减少4.06%;归属于上市公司所有者权益216.53万元,比报告期期初下降98.13%,主要是出现经营亏损所致。报告期内产生亏损的主要原因:一方面化肥及化工市场仍处于历史低位震荡回升阶段,产品价格无法覆盖完全成本;另一方面公司主要生产装置进行大修,故报告期亏损虽较大幅度减少,但仍无法扭亏。 |
23 |
20170831 |
000912 |
泸天化 |
续亏 |
68.10 ~ 73.41 |
-15000.00 ~ -10000.00 |
-37619.33 |
业绩变动原因:预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:-10,000.00万元至-15,000.00万元,较上年同期相比变动幅度:73.41%至68.10%。业绩变动原因说明基于当前公司产品市场行情,至下一报告期末,在市场行情不出现较大波动的情况下,预计年初至下一报告期期末业绩情况如上。 |
24 |
20170713 |
000912 |
泸天化 |
续亏 |
67.14 ~ 83.57 |
-6000.00 ~ -3000.00 |
-18257.07 |
业绩变动原因:预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-3,000.00万元至-6,000.00万元,较上年同期相比变动幅度:83.57%至67.14%。业绩变动原因说明虽然报告期内产品市场有所回暖,公司生产装置运行稳定,费用管控措施落实到位,但由于化肥及化工市场整体仍处于历史低位震荡回升阶段,产品价格无法覆盖完全成本,故报告期虽亏损较大幅度减少,但仍无法扭亏。 |
25 |
20170415 |
000912 |
泸天化 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-637,200,565.10元,较上年同期相比变动幅度:-3,587.42%。业绩变动原因说明2016年,公司实现营业收入305,917.50万元,同比增长1.04%,主要是公司产品销量增加所致;营业利润-65,694.98万元,比去年同期下降902.64%,主要是报告期内产品价格大幅下降所致。利润总额为-64,210.24万元,比去年同期下降5,025.64%;归属于上市公司股东的净利润为-63,720.06万元,比去年同期下降3,587,42%;报告期内产生较大亏损的原因主要是:1、化肥及化工产品市场持续低迷,价格持续下降所致;2、同期公司进行重大资产重组,取得资产处置收益;3、同期公司取得土地退款利息收入所致公司资产总额766,463.18万元,比本报告期期初减少7.50%;归属于上市公司所有者权益11,538.14万元,比报告期期初下降84.51%,主要是报告期价格大幅下降,出现较大经营亏损所致。 |
26 |
20170413 |
000912 |
泸天化 |
扭亏 |
102.57 ~ 107.71 |
100.00 ~ 300.00 |
-3890.34 |
业绩变动原因:预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:100.00万元至300.00万元。业绩变动原因说明2017年一季度业绩扭亏为盈的主要原因是:1、化肥产品市场回暖,产品价格有所上升;2、加强生产装置维护,实现装置长周期运行,增大产品产量所致;3、公司采取内部深化改革、减员增效等措施与手段,降低成本费用所致。 |
27 |
20170126 |
000912 |
泸天化 |
首亏 |
-4478.42 ~ -3383.82 |
-80000.00 ~ -60000.00 |
1827.14 |
业绩变动原因:预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-60,000.00万元至-80,000.00万元。业绩变动原因说明化肥及化工产品市场持续低迷,价格持续下降所致。 |
28 |
20161011 |
000912 |
泸天化 |
首亏 |
-7808.69 ~ -6845.11 |
-40000.00 ~ -35000.00 |
518.89 |
业绩变动原因:预计2016年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:-16,743.00万元至-21,743.00万元。业绩变动原因说明2016年三季度业绩亏损主要原因是:化肥及化工产品市场持续低迷,价格持续下降所致。 |
29 |
20160715 |
000912 |
泸天化 |
续亏 |
-1032.66 ~ -806.13 |
-20000.00 ~ -16000.00 |
-1765.75 |
业绩变动原因:预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-16,000.00万元至-20,000.00万元,较上年同期相比变动幅度:-806.13%至-1,032.66%。业绩变动原因说明2016年半年度业绩亏损的主要原因是化肥及化工产品市场持续低迷,价格持续下降所致。 |
30 |
20160407 |
000912 |
泸天化 |
续亏 |
6.87 ~ 30.15 |
-4000.00 ~ -3000.00 |
-4294.94 |
业绩变动原因:预计2016年1月1日—2016年3月31日归属于上市公司股东的净利润约-3,000万元~-4,000万元。业绩变动原因说明2016年一季度业绩亏损的主要原因是:一方面是化肥产品市场持续低迷,价格下降;另一方面是部分装置处于大修状态造成产品销量减少。 |
31 |
20160130 |
000912 |
泸天化 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2015年1-12月净利润约500万元-2,000万元,实现扭亏为盈。业绩变动原因说明2015年全年业绩扭亏为盈主要是:(1)报告期转让子公司四川天华股份有限公司股权取得股权处置收益;(2)原料气供应充足,化肥市场逐步回暖,主要产品尿素销量和价格较去年同期均有上涨;(3)报告期公司收到泸州市财政局退返本公司土地款;(4)报告期公司收到一季度工业开局工作天然气激励资金。 |
32 |
20151010 |
000912 |
泸天化 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2015年7-9月归属于上市公司股东的净利润:约2,166万元-2,466万元。业绩变动原因说明报告期转让子公司四川天华股份有限公司股权取得股权处置收益;原料气供应充足,化肥市场逐步回暖,主要产品尿素销量和价格较去年同期均有上涨。 |
33 |
20150715 |
000912 |
泸天化 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:1,000万元?3,000万元,比上年同期上升:85.97%-95.32%。业绩变动原因说明2015年半年度业绩同向大幅上升主要原因是:本报告期转让子公司四川天华股份有限公司股权取得股权处置收益,同时报告期化肥市场形势向好,产品价格有所上涨所致。 |
34 |
20150415 |
000912 |
泸天化 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2015年1月1日—2015年3月31日归属于上市公司股东的净利润约-4,000万元至-6,000万元。业绩变动原因说明2015年一季度业绩发亏损的主要原因是:一方面公司及控股子公司主要生产装置有效作业时间有所减少;另一方面报告期化肥产品市场持续低迷,产品盈利能力不足。 |
35 |
20150131 |
000912 |
泸天化 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2014年度归属于上市公司股东的净利润约-90,000~-120,000万元。业绩变动原因说明 2014年全年业绩亏损主要是: (1)本报告期由于天然气供应紧张,公司及控股子公司主要生产装置有效作业时间有所减少,主要原材料天然气价格上涨增加了相关产品的生产成本; (2)由于化肥及化工产品市场持续低迷,化肥及化工产品销售价格较去年同期大幅下降; (3)报告期资金紧张,拓宽融资渠道增加融资额,造成财务费用大幅上涨; (4)公司控股子公司宁夏捷美丰友公司由于设计方案变更等因素影响,生产原料从“天然气”改为“煤”,原购置的二手合成氨设备计提减值准备4900万元,天然气生产合成氨专业技术提取减值准备1390万元等。 |
36 |
20141015 |
000912 |
泸天化 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2014年7-9月归属于上市公司股东的净利润约-12,000万元~-18,000万元。业绩变动原因说明 2014年三季度业绩亏损主要原因是:本报告期由于天然气供应紧张,公司及控股子公司主要生产装置有效作业时间大幅减少,致使报告期内公司主要产品的产量比上年同期大幅度下降;主要原材料天然气价格上涨增加了相关产品的生产成本;主要产品销售价格较去年同期继续大幅下降。 |
37 |
20140715 |
000912 |
泸天化 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损:17,000万元?22,000万元,比上年同期下降:2,567.34%-3,293.03%。业绩变动原因说明 2014年半年度业绩亏损主要原因是:本报告期由于天然气供应紧张,公司及控股子公司主要生产装置有效作业时间大幅减少,公司本部老系统尿素生产装置一直处于停车待气状态,致使报告期内公司主要产品的产量比上年同期大幅度下降;主要产品销售价格较去年同期继续大幅下降。 |
38 |
20140415 |
000912 |
泸天化 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2014年一季度归属于上市公司股东的净利润为约-6,500万元至-8,500万元。业绩变动原因说明2014年一季度业绩同向大幅下降主要是:本报告期由于天然气供应紧张,公司及控股子公司主要生产装置有效作业时间大幅减少,其中公司的子公司四川天华股份有限公司和本部老系统尿素生产装置大修后一直处于停车待气状态,致使报告期内公司主要产品的产量比上年同期大幅度下降;主要产品销售价格较去年同期继续大幅下降。 |
39 |
20140130 |
000912 |
泸天化 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2013年1月1日~2013年12月31日净利润约-25,000~-30,000万元。业绩变动原因说明 2013年全年业绩亏损主要是: (1)本报告期由于天然气供应紧张,公司及控股子公司主要生产装置有效作业时间有所减少,主要原材料天然气价格上涨增加了相关产品的生产成本; (2)主要产品销售价格较去年同期大幅下降; (3)控股子公司宁夏捷美丰友公司由于设计方案变更等因素影响,生产原料从“天然气”改为“煤”,原购置的二手合成氨设备计提减值准备。 |
40 |
20131015 |
000912 |
泸天化 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2013年7-9月份归属于上市公司股东的净利润约-1,689万元至-3,689万元。业绩变动原因说明 2013年三季度业绩亏损主要是:去年同期九禾股份有限公司转让下属子公司凤台九禾取得转让收益6,423万元,本报告期无此因素;本报告期主要原材料天然气价格上涨增加了相关产品的生产成本;产品销售价格较去年同期大幅下降。 |
41 |
20130713 |
000912 |
泸天化 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2013年1月1日-2013年6月30日归属于上市公司股东的净利润盈利:400万元?800万元,比上年同期下降:90.04%-95.02%。业绩变动原因说明 2013 年半年度业绩同向大幅下降主要是去年同期九禾股份有限公司转让下属子公司凤台九禾取得转让收益6,423万元,本报告期无此因素,同时本报告期产品销售价格较去年同期有所下降。 |
42 |
20130415 |
000912 |
泸天化 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2013年1月1日-2013年3月31日归属于上市公司股东的净利润盈利:300万元-600万元,比上年同期下降:86.56%-73.11%。业绩变动原因说明2013年一季度业绩同向大幅下降主要是去年同期九禾股份有限公司转让下属子公司凤台九禾取得转让收益6,423万元,本报告期无此因素。 |
43 |
20121012 |
000912 |
泸天化 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2012年7-9月归属于上市公司股东的净利润亏损:3600万元-2100万元,比上年同期下降:167%-139%。 |
44 |
20120713 |
000912 |
泸天化 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润盈利:6,000万元—9,000万元。业绩变动原因说明2012年半年度业绩扭亏为盈主要是公司获得淡储贴息收入及转让子公司股权收益,并且报告期化肥市场形势向好,公司减少库存产品,同时严格控制费用支出。 |
45 |
20120413 |
000912 |
泸天化 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润盈利:2,000万元—2,500万元。业绩变动原因说明:2012一季度业绩扭亏为盈主要是公司获得淡储贴息收入及转让子公司股权收益,并且报告期化肥市场形势向好,公司减少库存产品,同时严格控制费用支出。 |
46 |
20120131 |
000912 |
泸天化 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2011年1月1日~2011年12月31日公司将扭亏为盈。业绩变动原因说明公司 2011 全年业绩扭亏为盈主要是因为报告期化肥市场形势向好,公司主要产品价格较去年同期涨幅较大,同时严格控制费用支出。 |
47 |
20111012 |
000912 |
泸天化 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计公司2011年1~9月归属于上市公司股东的净利润为:约 2,500~3,500 万元。业绩变动原因说明 公司 2011 年前三季度业绩扭亏为盈主要是因为报告期化肥市场形势向好,第三季度天然气供应情况好于去年同期,同时公司主要产品尿素价格较去年同期涨幅较大。 |
48 |
20110714 |
000912 |
泸天化 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计公司2011年1月1日~2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润约-2,500~-3,500万元。业绩变动原因说明1、上半年化肥市场形势向好,公司化肥产品价格及销量较去年同期有所上升,但由于产品产量受天然气供应不足影响,销量上升幅度有限。2、天然气价格上涨,产品生产成本增加。公司近日收到四川省发展和改革委员会川发改价格[2011]745号文件“四川省发展和改革委员会关于核定中石油西南油气田分公司外购天然气销售价格及有关问题的通知”,根据该文件相关精神,2011年我公司本部及控股子公司生产所用天然气出厂基准价格上调,上调原则如下:以2010年年计划用气量为基数,在年计划范围内用气量按16%的比例进行分摊并按照2.35元/立方米的价格进行结算,超年计划用气的量全部按照2.35元/立方米进行结算。该政策从2011年1月1日起执行,由此增加公司2011年上半年生产成本约3,988万元,预计2011年全年生产成本将增加约12,663万元。 |
49 |
20110414 |
000912 |
泸天化 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计公司2011年1月1日~2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润约-2,000~-3,000万元。业绩变动原因说明:1、原材料天然气价格上涨。公司本部及控股子公司生产所用天然气出厂基准价格每立方米提高0.23元、天然气管道运输价格每立方米提高0.08元,分别从2010年6月1日与2010年4月25日起执行,2010年1-3月天然气价格尚未上涨,因此今年一季度产品生产成本较去年同期大幅增加。 2、由于天然气供应紧张,公司及控股子公司主要生产装置较长时间处于停产待气状态,装置有效作业时间大幅减少,致使报告期内公司主要产品的产量比上年同期大幅度下降。 |
50 |
20110127 |
000912 |
泸天化 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计公司2010年1月1日~2010年12月31日的净利润约-14,000~-16,000万元。变动原因:1、2010年上半年受西南地区百年未遇的旱灾影响,化肥市场疲软,售价偏低,从而对公司全年业绩造成了不利影响。 2、主要原材料天然气价格大幅度上涨(出厂基准价格每立方米提高0.23元,管道运输价格每立方米提高0.08元),大幅度增加了相关产品的生产成本。 3、由于天然气供应紧张,公司及控股子公司主要生产装置有效作业时间大幅减少,其中公司本部老系统尿素生产装置大修后一直处于停车待气状态,致使报告期内公司主要产品的产量比上年同期大幅度下降。 |