1 |
20230117 |
300618 |
寒锐钴业 |
预减 |
-65.32 ~ -54.76 |
23000.00 ~ 30000.00 |
66316.62 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:23000万元至30000万元,与上年同期相比变动幅度:-65.32%至-54.76%。业绩变动原因说明公司本报告期业绩下降,主要由于全球新冠疫情、消费电子市场以及新能源汽车整体表现低迷等因素的影响,致使钴金属价格下跌,产品利润下降。 |
2 |
20220125 |
300618 |
寒锐钴业 |
预增 |
79.37 ~ 109.27 |
60000.00 ~ 70000.00 |
33450.33 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:60000万元至70000万元,与上年同期相比变动幅度:79.37%至109.27%。业绩变动原因说明公司本报告期业绩预增,主要是由于公司产业布局优势显现,募投项目产能释放,新能源汽车产业对钴需求增长,公司钴铜产品均销量增加,销售价格上涨,盈利能力提升。 |
3 |
20210125 |
300618 |
寒锐钴业 |
预增 |
2243.91 ~ 2856.94 |
32500.00 ~ 41000.00 |
1386.57 |
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:32500万元至41000万元,与上年同期相比变动幅度:2243.91%至2856.94%。业绩变动原因说明依据深圳证券交易所2020年1月15日发布的《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》(以下简称“通知”)要求,对公司于2021年1月22日在巨潮资讯网上披露的《2020年度业绩预告》(公告编号:2021-021)的内容进行补充,补充预告公司2020年1月1日至2020年12月31日扣除非经常性损益后的净利润,以及基本每股收益等内容。 |
4 |
20210122 |
300618 |
寒锐钴业 |
预增 |
2207.85 ~ 2856.94 |
32000.00 ~ 41000.00 |
1386.57 |
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:32000万元至41000万元,与上年同期相比变动幅度:2207.85%至2856.94%。业绩变动原因说明归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长,主要是由于:1、新能源汽车的持续火爆,拉动钴价格上涨,同时公司年产3000吨钴粉募投项目投产也降低了生产成本,从而促使钴产品的毛利增加。2、公司年产20000吨电解铜募投项目本年度正式投产,同时刚果迈特电解铜生产线技改产能扩大,促进公司2020年电解铜销量大幅增长。3、对孚能科技的投资公允价值变动收益增加。 |
5 |
20200326 |
300618 |
寒锐钴业 |
扭亏 |
136.15 ~ 145.19 |
2000.00 ~ 2500.00 |
-5532.08 |
业绩变动原因:预计2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:2000万元至2500万元。业绩变动原因说明本公司2020年一季度业绩预测与上年同期相比扭亏为盈的主要原因是:1、全资子公司刚果迈特矿业有限公司电解铜新生产线于2019年12月份投产,产能提高、产销量增长;同时,公司加强采购与生产成本控制、改进工艺,成本下降。2、随着全资子公司安徽寒锐新材料有限的募投项目投产,进一步完善了公司产业链布局,提高了钴粉原料自给率,委外加工成本下降。 |
6 |
20200228 |
300618 |
寒锐钴业 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1053.87万元,与上年同期相比变动幅度:-98.51%。业绩变动原因说明1、经营业绩2019年度,由于市场环境变化,钴金属价格同比大幅下跌,公司钴产品毛利率降低,报告期内营业总收入、营业利润、利润总额、净利润大幅下降。报告期内,公司实现营业总收入177,903.87万元,同比下降36.06%;营业利润-2,303.72万元,同比下降102.41%;利润总额-2,317.60万元,同比下降102.42%;归属于上市公司股东的净利润1,053.87万元,同比下降98.51%;基本每股收益0.04元,同比下降98.48%。2、财务状况报告期末,公司总资产347,762.88万元,较年初增加0.78%,归属于上市公司股东的所有者权益176,247.89万元,较年初减少7.25%,主要系本年进行2018年度利润分配每10股派现金10元所致;股本为26,884.52万股,同比增加40.02%,主要系本年度公司进行2019年度权益分派以资本公积金向全体股东每10股转增4股所致。 |
7 |
20200116 |
300618 |
寒锐钴业 |
预减 |
-98.59 ~ -97.88 |
1000.00 ~ 1500.00 |
70762.85 |
业绩变动原因:本年度归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降,主要是由于受市场环境影响,钴金属价格同比大幅下跌,公司钴产品毛利降低。本报告期,预计非经常性损益对公司净利润的影响大约为630.00万元。 |
8 |
20200115 |
300618 |
寒锐钴业 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1000万元至1500万元,与上年同期相比变动幅度:-98.59%至-97.88%。业绩变动原因说明本年度归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降,主要是由于受市场环境影响,钴金属价格同比大幅下跌,公司钴产品毛利降低。 |
9 |
20191012 |
300618 |
寒锐钴业 |
首亏 |
-105.99 ~ -105.42 |
-4200.00 ~ -3800.00 |
70133.37 |
业绩变动原因:本公司2019年前三季度业绩预测与上年同期相比有较大幅度下降的主要原因是:2018年四季度至今年7月份钴金属价格持续下跌,公司钴产品销售价格下降,降低了公司盈利能力。本报告期,预计非经常性损益对公司净利润的影响大约为219.00万元。 |
10 |
20191011 |
300618 |
寒锐钴业 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:3452.72万元至3852.72万元,与上年同期相比变动幅度:-79.99%至-77.67%。业绩变动原因说明2018年四季度至今年7月份钴金属价格持续下跌,公司钴产品销售价格下降,降低了公司盈利能力。 |
11 |
20190713 |
300618 |
寒锐钴业 |
首亏 |
-112.29 ~ -111.35 |
-6500.00 ~ -6000.00 |
52877.92 |
业绩变动原因:本公司2019年半年度业绩预测与上年同期相比有较大幅度下降的主要原因是:2018年四季度以来钴金属价格持续下跌,价格的下跌导致了公司存货跌价损失,公司钴产品销售价格下降,降低了公司盈利能力。报告期内,预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约180万元。 |
12 |
20190712 |
300618 |
寒锐钴业 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-6000万元至-6500万元。业绩变动原因说明本公司2019年半年度业绩预测与上年同期相比有较大幅度下降的主要原因是:2018年四季度以来钴金属价格持续下跌,价格的下跌导致了公司存货跌价损失,公司钴产品销售价格下降,降低了公司盈利能力。报告期内,预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约180万元。 |
13 |
20190410 |
300618 |
寒锐钴业 |
首亏 |
-123.54 ~ -121.58 |
-6000.00 ~ -5500.00 |
25483.50 |
业绩变动原因:本公司2019年第一季度业绩预测与上年同期相比有较大幅度下降的主要原因是:2018年四季度以来钴金属价格持续下跌,价格的下跌导致了公司存货跌价损失,公司钴产品销售价格下降,降低了公司盈利能力。 |
14 |
20190409 |
300618 |
寒锐钴业 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-5500万元至-6000万元。业绩变动原因说明本公司2019年第一季度业绩预测与上年同期相比有较大幅度下降的主要原因是:2018年四季度以来钴金属价格持续下跌,价格的下跌导致了公司存货跌价损失,公司钴产品销售价格下降,降低了公司盈利能力。 |
15 |
20190227 |
300618 |
寒锐钴业 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:71032.06万元,与上年同期相比变动幅度:58.06%。业绩变动原因说明1、经营业绩2018年度,受益于募投项目产能释放及新能源汽车业发展对三元电池材料的需求增长,报告期内公司钴、铜产销量、营业收入、净利润同比均大幅增长。报告期内,公司实现营业收入277,816.29万元,同比增长89.65%;营业利润96,484.33万元,同比增长60.24%;利润总额96,399.11万元,同比增长61.28%;归属于上市公司股东的净利润71,032.06万元,同比增长58.06%;基本每股收益3.70元,同比增长51.64%。2、财务状况报告期末,公司总资产341,629.89万元,较年初增加57.15%,归属于上市公司股东的所有者权益190,524.82万元,较年初增加71.06%;资产、权益增加主要系本年度发行可转换公司债券44,000.00万元及本年度盈余所致;股本为19,200万股,同比增长60%,主要系本年度公司进行2017年度权益分派以资本公积金向全体股东每10股转增6股所致。 |
16 |
20190125 |
300618 |
寒锐钴业 |
预增 |
56.00 ~ 67.00 |
70107.00 ~ 75051.00 |
44940.48 |
业绩变动原因:1、随着新能源电池产业发展旺盛,特别是三元锂电池市场需求量加大,公司钴产品销售量、价齐升,成为公司盈利的主要动力;2、公司募投项目产能进一步释放;铜、钴生产线持续性技改,公司铜、钴产品产销量稳步增长。本报告期,预计非经常性损益对公司净利润的影响约为90.00万元。 |
17 |
20190124 |
300618 |
寒锐钴业 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:70107.14万元至75050.6万元,与上年同期相比变动幅度:56%至67%。业绩变动原因说明1、随着新能源电池产业发展旺盛,特别是三元锂电池市场需求量加大,公司钴产品销售量、价齐升,成为公司盈利的主要动力;2、公司募投项目产能进一步释放;铜、钴生产线持续性技改,公司铜、钴产品产销量稳步增长。 |
18 |
20181013 |
300618 |
寒锐钴业 |
预增 |
120.91 ~ 135.35 |
68878.00 ~ 73378.00 |
31178.77 |
业绩变动原因:本公司2018年前三季度业绩预测与上年同期相比有较大幅度上升的主要原因是:1、随着新能源电池产业发展旺盛,特别是三元锂电池市场需求量加大,公司钴产品销售量、价齐升,成为公司盈利的主要动力;2、公司募投项目产能进一步释放;铜、钴生产线持续性技改,公司铜、钴产品产销量稳步增长。. |
19 |
20181012 |
300618 |
寒锐钴业 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2018年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:16000万元至20500万元,与上年同期相比变动幅度:-9.01%至16.58%。业绩变动原因说明本公司2018年前三季度业绩预测与上年同期相比有较大幅度上升的主要原因是:1、随着新能源电池产业发展旺盛,特别是三元锂电池市场需求量加大,公司钴产品销售量、价齐升,成为公司盈利的主要动力;2、公司募投项目产能进一步释放;铜、钴生产线持续性技改,公司铜、钴产品产销量稳步增长。 |
20 |
20180713 |
300618 |
寒锐钴业 |
预增 |
282.00 ~ 312.00 |
51900.00 ~ 55978.00 |
13594.00 |
业绩变动原因:本公司2018年半年度业绩预测与上年同期相比有较大幅度上升的主要原因是:1、随着新能源电池产业发展旺盛,特别是三元锂电池市场需求量加大,公司钴产品销售量、价齐升,成为公司盈利的主要动力;2、公司募投项目产能进一步释放;铜、钴生产线持续性技改,公司铜、钴产品产销量稳步增长。 |
21 |
20180712 |
300618 |
寒锐钴业 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:51900万元至55978万元,与上年同期相比变动幅度:282%至312%。业绩变动原因说明1、随着新能源电池产业发展旺盛,特别是三元锂电池市场需求量加大,公司钴产品销售量、价齐升,成为公司盈利的主要动力;2、公司募投项目产能进一步释放;铜、钴生产线持续性技改,公司铜、钴产品产销量稳步增长。 |
22 |
20180213 |
300618 |
寒锐钴业 |
预增 |
395.05 ~ 424.65 |
24615.00 ~ 26087.00 |
4972.22 |
业绩变动原因:预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:24,615.00万元至26,087.00万元,较上年同期相比变动幅度:395.05%至424.65%。业绩变动原因说明公司在2017年积极推进氢氧化钴生产线的产能扩建,产能由2000吨金属量增加到5000吨金属量,现已投产发挥效益;同时,公司的电解铜生产线改造也已经完成投产,产能从5000吨增加到10000吨。此外,随着三元锂电池成为新能源动力电池的主流发展方向,这一市场领域对钴的需求推动国际市场钴产品价格持续上升,对公司业绩提升也起到了推动作用。 |
23 |
20180130 |
300618 |
寒锐钴业 |
预增 |
555.03 ~ 585.03 |
43609.00 ~ 45606.00 |
6657.50 |
业绩变动原因:本公司年度业绩预测与上年同期相比有较大幅度上升的主要原因是:1、新能源电池产业发展旺盛,特别是三元锂电池市场需求量加大,市场对钴的需求大幅提升;随着国际市场钴价格持续走高,公司钴产品销售也量价齐升,成为公司盈利的主要动力。2、公司IPO募投项目产能进一步释放;铜、钴生产线持续性技改,公司铜、钴产品产销量稳步增长;制造成本下降,产品盈利能力持续提高。母公司南京寒锐钴业股份有限公司于2011年8月2日被认定为高新技术企业,2014年8月5日通过高新技术企业到期复审,2014年至2016年连续三年享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税.母公司于2017年年初参加了高新技术企业资格的重新认定,根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室日前公示的《关于公示江苏省2017年第一批,第二批,第三批拟认定高新技术企业名单的通知》,母公司未被列入江苏省2017年拟认定的高新技术企业名单,因此2017年度不再享受高新技术企业的企业所得税优惠政策,应按照25%的税率缴纳企业所得税,该事项预计影响归属于母公司所有者净利润1500-2000万元.本业绩预告已经考虑了该影响. |
24 |
20180129 |
300618 |
寒锐钴业 |
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~ |
~ |
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业绩变动原因:预计2017年归属于上市公司股东的净利润为:43,608.94万元至45,606.19万元,较上年同期相比变动幅度:555.03%至585.03%。业绩变动原因说明1、新能源电池产业发展旺盛,特别是三元锂电池市场需求量加大,市场对钴的需求大幅提升;随着国际市场钴价格持续走高,公司钴产品销售也量价齐升,成为公司盈利的主要动力。2、公司IPO募投项目产能进一步释放;铜、钴生产线持续性技改,公司铜、钴产品产销量稳步增长;制造成本下降,产品盈利能力持续提高。 |
25 |
20170829 |
300618 |
寒锐钴业 |
预增 |
665.00 ~ 695.00 |
30013.00 ~ 31190.00 |
3923.54 |
业绩变动原因:预计2017年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:16,418.97万元至17,596.03万元,较上年同期相比变动幅度:668.00%至724.00%。业绩变动原因说明1-3季度公司净利润比去年同期提高665%—695%。主要是由于:1、随着锂电新能源电池领域对钴需求持续快速增长,公司钴产品产销金额实现较大增长;2、随着子公司刚果迈特增容电力基础设施供应到位,前期募投项目产能进一步释放;3、全球经济进一步复苏,铜产品市场需求进一步改善、铜产品价格稳步上升,公司铜产品经济效益持续提升;4、公司借力钴行业发展趋势迅速调整市场结构,强化海、内外市场的开拓力度,提高了钴产品市场占有率。 |
26 |
20170624 |
300618 |
寒锐钴业 |
预增 |
652.00 ~ 682.00 |
13432.00 ~ 13968.00 |
1786.84 |
业绩变动原因:1、公司钴产品随着锂离子电池材料以及新能源汽车动力电池材料对钴需求的增长影响,产品价格有较大幅度回升。2、公司IPO募投项目产能进一步释放,钴产品产销量稳步增长,运营成本下降,产品盈利能力持续提高。3、铜钴生产线持续性技改,增加了铜钴产品产量,降低了加工成本,提高了铜钴产品盈利能力。 |
27 |
20170623 |
300618 |
寒锐钴业 |
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业绩变动原因:预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:13,431.82万元至13,967.87万元,较上年同期相比变动幅度:652.00%至682.00%。业绩变动原因说明1、公司钴产品随着锂离子电池材料以及新能源汽车动力电池材料对钴需求的增长影响,产品价格有较大幅度回升。2、公司IPO募投项目产能进一步释放,钴产品产销量稳步增长,运营成本下降,产品盈利能力持续提高。3、铜钴生产线持续性技改,增加了铜钴产品产量,降低了加工成本,提高了铜钴产品盈利能力。 |
28 |
20170303 |
300618 |
寒锐钴业 |
预增 |
772.00 ~ 836.00 |
4100.00 ~ 4400.00 |
468.45 |
业绩变动原因:预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:4,100.00万元至4,400.00万元,较上年同期相比变动幅度:772.00%至836.00%。业绩变动原因说明2017年一季度,公司钴产品随着锂离子电池材料以及新能源汽车动力电池材料对钴需求增长的影响,产品价格有较大幅度回升;铜产品价格回升幅度也较大,此外钴产品、铜销售数量也有所增加。 |