1 |
20240912 |
002204 |
大连重工 |
略增 |
20.70 ~ 27.05 |
38050.00 ~ 40050.00 |
31523.51 |
业绩变动原因:2024年1-9月,公司预计归属于上市公司股东的净利润同比增长20.70%-27.05%,主要原因为:报告期内,公司营业收入预计实现101.50亿元左右,较上年同期增长10%左右,带动公司整体毛利上升,其中主要是物料搬运设备毛利同比增长明显。 |
2 |
20240626 |
002204 |
大连重工 |
略增 |
13.02 ~ 38.14 |
25200.00 ~ 30800.00 |
22296.83 |
业绩变动原因:2024年上半年,公司预计归属于上市公司股东的净利润同比增长13.02%-38.14%,主要原因为:报告期内,公司营业收入预计较上年同期增长10%以上,其中主要是物料搬运设备及冶金设备产品收入同比增长明显,带动公司产品毛利上升。 |
3 |
20240320 |
002204 |
大连重工 |
略增 |
15.61 ~ 27.00 |
13200.00 ~ 14500.00 |
11417.43 |
业绩变动原因:预计2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增加的主要原因为:2024年1-3月,公司营业收入预计实现31.50亿元以上同比增长20%以上,其中主要是智能焦炉机械产品及船用曲轴产品毛利同比增长明显,带动公司整体毛利上升。 |
4 |
20240103 |
002204 |
大连重工 |
略增 |
17.98 ~ 31.87 |
34000.00 ~ 38000.00 |
28817.35 |
业绩变动原因:预计2023年归属于上市公司股东的净利润同比增长的主要原因为:2023年,公司营业收入预计实现120亿元左右,同比增长15.80%左右,带动公司整体毛利上升,其中主要是新能源设备产品及工程总包项目毛利同比增长明显。 |
5 |
20230923 |
002204 |
大连重工 |
略增 |
23.33 ~ 40.34 |
29000.00 ~ 33000.00 |
23514.23 |
业绩变动原因:2023年1-9月,公司预计归属于上市公司股东的净利润同比增长23.33%-40.34%。主要原因为:报告期内,公司营业收入预计实现91.50亿元以上,较上年同期增长22.82%以上,带动公司整体毛利上升,其中主要是新能源设备产品及工程总承包项目产品毛利同比增长明显。 |
6 |
20230617 |
002204 |
大连重工 |
略增 |
21.49 ~ 39.72 |
20000.00 ~ 23000.00 |
16462.02 |
业绩变动原因:2023年1-6月,公司预计归属于上市公司股东的净利润同比增长21.49%-39.72%,主要原因为:报告期内,公司营业收入预计较上年同期增长24%以上,其中主要是工程总包项目产品及冶金设备产品中的环保智能焦炉机械产品收入同比增长明显,带动公司产品毛利上升。 |
7 |
20230309 |
002204 |
大连重工 |
预增 |
28.81 ~ 64.59 |
9000.00 ~ 11500.00 |
6987.14 |
业绩变动原因:预计2023年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:9000万元至11500万元,与上年同期相比变动幅度:28.81%至64.59%。业绩变动原因说明预计公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增加的主要原因为:2023年1-3月,公司营业收入预计较上年同期增长20%左右,尤其是工程总包项目产品和物料搬运设备产品营业收入同比增长明显,带动公司整体利润上升。 |
8 |
20230225 |
002204 |
大连重工 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:28646.75万元,与上年同期相比变动幅度:148.26%。业绩变动原因说明1.经营情况和财务状况2022年,面对经济下行、疫情冲击等多重困难,公司开拓创新、攻坚克难,坚持规模与结构并重,有效推进市场结构优化,加速产品结构调整,实现新增订货、销售收入再创新高;通过深挖内潜、夯实发展基础、提升运行质量,2022年公司盈利能力有所提升,持续发展能力稳步增强。报告期内,公司实现营业收入1,035,440.48万元,同比增长13.67%;实现归属于上市公司股东的净利润28,646.75万元,同比增长148.26%;基本每股收益为0.1483元/股。截至2022年12月31日,公司总资产为2,167,280.70万元,较年初增长9.77%;归属于上市公司股东的所有者权益为666,558.39万元,较年初增加1.60%;归属于上市公司股东的每股净资产为3.4512元/股。2.财务指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明报告期内,公司利润总额同比增长86.35%,归属于上市公司股东的净利润同比增长148.26%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润同比增长224.42%,基本每股收益同比增长148.41%。利润数据增长的主要原因为:2022年度,公司预计实现营业收入1,035,440.48万元,同比增长13.67%,尤其是受物料搬运设备产品及冶金设备产品销售量增长带动,公司整体利润上升。此外,受外汇汇率波动影响,预计2022年公司持有的外汇资产汇兑收益较上年同比有所增长。 |
9 |
20221217 |
002204 |
大连重工 |
预增 |
140.92 ~ 192.92 |
27800.00 ~ 33800.00 |
11538.89 |
业绩变动原因:预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:27800万元至33800万元,与上年同期相比变动幅度:140.92%至192.92%。业绩变动原因说明预计2022年归属于上市公司股东的净利润同比增加的主要原因为:一是受物料搬运设备产品及冶金设备产品中的环保智能焦炉机械产品收入增长影响,预计2022年公司营业收入较上年增长13%以上,达到103亿元以上,带动公司整体产品销售利润上升;二是受外汇汇率波动影响,预计2022年公司持有的外汇资产的汇兑收益较上年同比有所增长。 |
10 |
20220924 |
002204 |
大连重工 |
预增 |
138.44 ~ 170.96 |
22000.00 ~ 25000.00 |
9226.50 |
业绩变动原因:预计2022年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:5538万元至8538万元,与上年同期相比变动幅度:64.59%至153.75%。业绩变动原因说明预计2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增加的主要原因为:一是2022年前三季度,公司营业收入预计实现同比增长18%左右,尤其是物料搬运设备产品及冶金设备产品中的环保智能焦炉机械产品的营业收入同比增长明显,带动公司整体产品销售利润上升;二是公司持有的外汇资产受2022年前三季度外汇汇率波动影响,汇兑收益较上年同比有所增长,提高公司盈利水平。 |
11 |
20220618 |
002204 |
大连重工 |
预增 |
155.89 ~ 224.13 |
15000.00 ~ 19000.00 |
5861.80 |
业绩变动原因:预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:15000万元至19000万元,与上年同期相比变动幅度:155.89%至224.13%。业绩变动原因说明预计2022年半年度归属于上市公司股东的净利润同比增加的主要原因为:一是2022年半年度,公司营业收入预计实现48亿元左右,预计同比增长15%左右,尤其是风电零部件产品和物料搬运设备产品营业收入同比增长明显,带动公司整体产品销售利润上升。二是公司持有的外汇资产受2022年上半年外汇汇率波动影响,预计汇兑收益较上年同比有所增长,提高公司盈利水平。 |
12 |
20220402 |
002204 |
大连重工 |
预增 |
119.87 ~ 185.83 |
6000.00 ~ 7800.00 |
2728.91 |
业绩变动原因:预计2022年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:6000万元至7800万元,与上年同期相比变动幅度:119.87%至185.83%。业绩变动原因说明预计2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增加的主要原因为:2022年1-3月,公司营业收入预计实现21亿元以上,预计同比增长20%以上,尤其是环保智能焦炉机械产品和起重机产品营业收入同比增长明显,带动公司整体利润上升。 |
13 |
20220226 |
002204 |
大连重工 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:11516.88万元,与上年同期相比变动幅度:139.22%。业绩变动原因说明1.经营情况和财务状况2021年,面对严峻复杂的市场形势和新冠肺炎疫情的持续冲击影响,公司深度落实创新驱动发展战略,坚持把创新作为引领发展的第一动力和工作主线,转变观念、精准施策、严抓落实,经营运行基础不断夯实,盈利能力稳步提高,公司运行质量明显改善,持续发展能力稳步增强。报告期内,公司实现营业收入910,475.31万元,同比增长11.47%;实现归属于上市公司股东的净利润11,516.88万元,同比增长139.22%;基本每股收益为0.0596元/股。截至2021年12月31日,公司总资产为1,951,633.65万元,较年初增长13.16%;归属于上市公司股东的所有者权益为655,274.88万元,较年初减少4.97%;归属于上市公司股东的每股净资产为3.3928元/股。2.财务指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明报告期内,公司营业利润同比增长39.31%,利润总额同比增长62.03%,归属于上市公司股东的净利润同比增长139.22%,扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润同比增长52.06%。利润数据增长主要原因为:2021年度,公司预计实现营业收入910,475.31万元,同比增长11.47%,尤其是环保智能焦炉机械产品和电石炉产品营业收入同比增长明显,带动公司整体利润上升;公司结合绩效管理,通过函证对账、专项清理等方式持续加大对长账龄等货款的催收力度,优化信用风险结构,信用减值损失有所减少。 |
14 |
20211228 |
002204 |
大连重工 |
预增 |
118.10 ~ 180.41 |
10500.00 ~ 13500.00 |
4814.33 |
业绩变动原因:预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:10500万元至13500万元,与上年同期相比变动幅度:118.1%至180.41%。业绩变动原因说明预计2021年归属于上市公司股东的净利润同比增加的主要原因为:2021年,公司营业收入预计实现91亿元以上,预计同比增长11.49%以上,尤其是环保智能焦炉机械产品和电石炉产品营业收入同比增长明显,带动公司整体利润上升;公司结合绩效管理,通过函证对账、专项清理等方式持续加大对长账龄等货款的催收力度,优化信用风险结构,信用减值损失有所减少。 |
15 |
20211009 |
002204 |
大连重工 |
预增 |
152.14 ~ 196.63 |
8500.00 ~ 10000.00 |
3371.20 |
业绩变动原因:预计2021年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:2664万元至4164万元,与上年同期相比变动幅度:17.51%至83.68%。业绩变动原因说明预计2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增加的主要原因为:2021年前三季度,公司营业收入同比增长10%以上,尤其是环保智能焦炉机械产品和起重机产品营业收入同比增长明显,带动公司整体利润上升;公司回款同比增长12%以上,信用减值损失有所减少。 |
16 |
20210702 |
002204 |
大连重工 |
预增 |
285.92 ~ 405.20 |
5500.00 ~ 7200.00 |
1425.18 |
业绩变动原因:预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:5500万元至7200万元,与上年同期相比变动幅度:285.92%至405.2%。业绩变动原因说明预计2021年半年度归属于上市公司股东的净利润同比增加的主要原因为:2021年上半年,公司营业收入预计同比增长10%左右,尤其是风电零部件产品和环保智能焦炉机械产品营业收入同比增长明显,带动公司整体利润上升;公司回款预计同比增长15%左右,信用减值损失有所减少。 |
17 |
20210402 |
002204 |
大连重工 |
预增 |
268.17 ~ 452.26 |
2400.00 ~ 3600.00 |
651.87 |
业绩变动原因:预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:2400万元至3600万元,与上年同期相比变动幅度:268.17%至452.26%。业绩变动原因说明2021年第一季度,公司营业收入预计增长10%以上,尤其是风电零部件产品和环保智能焦炉机械产品营业收入同比增长明显,带动公司整体利润上升,预计2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增加。 |
18 |
20210227 |
002204 |
大连重工 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:6054.26万元,与上年同期相比变动幅度:21.99%。业绩变动原因说明1.经营情况和财务状况2020年,面对严峻复杂的国内外市场形势和新冠肺炎疫情的严重冲击,公司上下紧紧围绕年度经营计划,持续改进产品质量和服务水平、有效夯实经营运行基础、积极推进技术创新和改革调整进度,持续发展能力不断增强。报告期内,公司实现营业收入819,392.98万元,同比增长13.64%;实现归属于上市公司股东的净利润6,054.26万元,同比增长21.99%;基本每股收益为0.0313元/股。截至2020年12月31日,公司总资产为1,728,108.71万元,较年初增长3.01%;归属于上市公司股东的所有者权益为666,670.45万元,较年初增长0.02%;归属于上市公司股东的每股净资产为3.4518元/股,较年初增长0.02%。2.财务指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明报告期内,公司营业利润同比增长54.84%,利润总额同比增长113.73%,主要原因为:2020年度,受风电核心零部件销售量增加影响,公司营业收入同比增加;加之公司下属全资子公司收到与DUROFELGUERAAUSTRALIAPTYLTD的国际仲裁案件中请求的部分货款,国家实施新冠肺炎疫情防控期间社保费减征政策,公司整体盈利水平较上年同期有所增加。 |
19 |
20210106 |
002204 |
大连重工 |
略增 |
10.83 ~ 30.98 |
5500.00 ~ 6500.00 |
4962.73 |
业绩变动原因:预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:5500万元至6500万元,与上年同期相比变动幅度:10.83%至30.98%。业绩变动原因说明2020年度,受风电核心零部件销售量增加影响,公司预计实现营业收入80.7亿元以上,同比增长12%以上;加之公司下属全资子公司收到与DUROFELGUERAAUSTRALIAPTYLTD的国际仲裁案件中请求的部分货款,国家实施新冠肺炎疫情防控期间社保费减征政策,预计2020年度归属于上市公司股东的净利润同比增加。 |
20 |
20200930 |
002204 |
大连重工 |
预增 |
30.90 ~ 96.35 |
3200.00 ~ 4800.00 |
2444.66 |
业绩变动原因:预计2020年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:1775万元至3375万元,与上年同期相比变动幅度:3.52%至96.83%。业绩变动原因说明2020年前三季度,受风电核心零部件销售量增加影响,公司收入较上年同期有所增长;加之公司下属全资子公司收到与DUROFELGUERAAUSTRALIAPTYLTD的国际仲裁案件中请求的部分货款,国家实施新冠肺炎疫情防控期间社保费减征政策,预计2020年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增加。 |
21 |
20200708 |
002204 |
大连重工 |
预增 |
36.99 ~ 105.49 |
1000.00 ~ 1500.00 |
729.98 |
业绩变动原因:预计2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:1000万元至1500万元,与上年同期相比变动幅度:36.99%至105.49%。业绩变动原因说明2020年上半年,受风电核心零部件销售量增加影响,公司收入较上年同期有所增长;加之公司下属全资子公司收到与DUROFELGUERAAUSTRALIAPTYLTD的国际仲裁案件中请求的部分货款,国家实施新冠肺炎疫情防控期间社保费减征政策,预计2020年半年度归属于上市公司股东的净利润同比增加。 |
22 |
20200330 |
002204 |
大连重工 |
预增 |
28.72 ~ 93.08 |
600.00 ~ 900.00 |
466.14 |
业绩变动原因:预计2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:600万元至900万元,与上年同期相比变动幅度:28.72%至93.08%。业绩变动原因说明2020年第一季度,受风电核心零部件、冶金机械及出口产品销售量增加影响,公司收入较上年同期有所增长;由于货款回收金额较上年同期有所增长,信用减值损失同比减少;加之受益于国家新冠肺炎疫情防控期间社保费相关政策,预计公司2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增加。 |
23 |
20200228 |
002204 |
大连重工 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:5335.14万元,与上年同期相比变动幅度:246.6%。业绩变动原因说明1.经营情况和财务状况2019年,面对国内外复杂严峻的市场经济形势,公司上下紧紧围绕年初制定的经营计划,持续推进智能制造、服务型制造、国际化战略和改革创新等各项举措,突出抓好订货回款、合同履约、风险防控、技术创新等重点工作,较好完成年度目标任务。报告期内,公司实现营业收入721,089.25万元,同比增长9.73%;实现归属于上市公司股东的净利润5,335.14万元,同比增长246.60%;基本每股收益为0.03元/股。截至2019年12月31日,公司总资产为1,648,369.23万元,较年初增长6.37%;归属于上市公司股东的所有者权益为667,224.81万元,较年初增长1.22%;归属于上市公司股东的每股净资产为3.45元/股,较年初增长1.17%。2.财务指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明报告期内,公司营业利润同比增长4,040.24%,利润总额同比增长301.96%,归属于上市公司股东的净利润同比增长246.60%,主要原因为:2019年度,受风电核心零部件、散料装卸机械及出口产品市场订货量增加影响,公司收入较上年同期有所增长;受益于智能技术、环保技术进步,公司冶金机械类产品盈利能力增强,产品平均毛利率较上年同期有所增长。 |
24 |
20200111 |
002204 |
大连重工 |
预增 |
140.37 ~ 257.31 |
3700.00 ~ 5500.00 |
1539.28 |
业绩变动原因:预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3700万元至5500万元,与上年同期相比变动幅度:140.37%至257.31%。业绩变动原因说明2019年度,受风电核心零部件、散料装卸机械及出口产品市场订货量增加影响,公司收入较上年同期有所增长;受益于智能技术、环保技术进步,公司冶金机械类产品盈利能力增强,产品平均毛利率较上年同期有所增长,预计2019年度归属于上市公司股东的净利润同比增加。 |
25 |
20191015 |
002204 |
大连重工 |
扭亏 |
110.01 ~ 120.02 |
1500.00 ~ 3000.00 |
-14983.62 |
业绩变动原因:预计2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:770万元至2270万元。业绩变动原因说明2019年1~3季度,受益于智能技术、环保技术进步,公司冶金机械类产品市场竞争力增强,收入及平均毛利率较上年同期有所增长,加之公司积极拓展海外市场,出口产品收入较上年同期有所增长,预计2019年1~3季度归属于上市公司股东的净利润同比增加。 |
26 |
20190713 |
002204 |
大连重工 |
扭亏 |
110.69 ~ 142.76 |
500.00 ~ 2000.00 |
-4677.16 |
业绩变动原因:预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:500万元至2000万元。业绩变动原因说明因2019年上半年交货合同较上年同期有所增加,公司2019年半年度营业收入同比增长,加之产品平均毛利率有所提高,预计2019年半年度归属于上市公司股东的净利润同比增加。 |
27 |
20190413 |
002204 |
大连重工 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1539.28万元,与上年同期相比变动幅度:-39.21%。业绩变动原因说明报告期内,公司实现营业利润269.24万元,同比减少97.90%。造成业绩快报差异的原因主要为年审会计师对2018年度营业外收入、营业外支出进行了审核,对报告期计入营业外收入、营业外支出的部分事项调整冲减了销售费用、营业成本,导致营业利润增加。 |
28 |
20190330 |
002204 |
大连重工 |
扭亏 |
101.46 ~ 114.64 |
100.00 ~ 1000.00 |
-6829.56 |
业绩变动原因:预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:100万元至1000万元。业绩变动原因说明本报告期公司营业收入较上年同期有所增长,预计2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增加。 |
29 |
20190228 |
002204 |
大连重工 |
|
~ |
~ |
|
业绩变动原因:预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1421.1万元,与上年同期相比变动幅度:-43.87%。业绩变动原因说明1.经营情况和财务状况2018年,公司严格贯彻董事会目标任务,狠抓产品销售、高质履约、现金流改善、风险管控和效益提升,坚持改革创新,深化结构调整,努力提质增效,为企业持续发展积蓄新的动能。报告期内,公司实现营业收入656,294.47万元,同比增长2.00%;实现归属于上市公司股东的净利润1,421.10万元,同比下降43.87%;基本每股收益为0.0074元/股。截至2018年12月31日,公司总资产为1,569,590.55万元,较年初增长2.83%;归属于上市公司股东的所有者权益为659,610.42万元,较年初下降0.01%;归属于上市公司股东的每股净资产为3.42元/股,与年初持平。2.财务指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明报告期内,公司营业利润同比下降102.77%,利润总额同比下降86.63%,归属于上市公司股东的净利润同比下降43.87%,主要原因为本期销售产品毛利率降低、资产减值损失增加及本期投资收益减少所致。 |
30 |
20181030 |
002204 |
大连重工 |
略减 |
-50.00 ~ -20.00 |
1266.00 ~ 2026.00 |
2531.94 |
业绩变动原因:预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1265.97万元至2025.56万元,与上年同期相比变动幅度:-50%至-20%。业绩变动原因说明主要受2018年度资产减值损失预计有所增加影响,公司2018年度业绩预计同比有所下降。 |
31 |
20180822 |
002204 |
大连重工 |
首亏 |
-1782.20 ~ -1314.92 |
-18000.00 ~ -13000.00 |
1070.03 |
业绩变动原因:预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:-13000万元至-18000万元。业绩变动原因说明受计提资产减值损失有所增加及在手合同交货期分布影响,加之部分产品因原材料价格上涨、订货价格下降导致毛利有所减少,预计公司2018年1-9月份仍将亏损。 |
32 |
20180714 |
002204 |
大连重工 |
首亏 |
-456.37 ~ -171.27 |
-5000.00 ~ -1000.00 |
1403.05 |
业绩变动原因:预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-1000万元至-5000万元。业绩变动原因说明受营业收入同比下降及华锐风电科技(集团)股份有限公司部分商业承兑汇票未向公司按期兑付影响,导致公司2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润存在超出原预计的-3,000万元下限的可能,因此对前次披露的业绩预告进行修正。 |
33 |
20180428 |
002204 |
大连重工 |
首亏 |
-313.82 ~ -100.00 |
-3000.00 ~ 0.00 |
1403.05 |
业绩变动原因:预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:0万元至-3000万元。业绩变动原因说明公司主要产品制造周期较长,主要产品单台价格较高,在手合同的交货期分布情况对营业收入影响较大。公司2018年上半年交货合同较少,加之部分客户项目拖期等因素影响,导致营业收入分布不均衡,预计2018年上半年仍将亏损,但较一季度有所收窄。 |
34 |
20180413 |
002204 |
大连重工 |
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~ |
~ |
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业绩变动原因:预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2531.94万元,与上年同期相比变动幅度:-7.2%。业绩变动原因说明1.业绩快报差异情况公司于2018年2月28日披露了《2017年度业绩快报》(公告编号:2018-015)。本次修正前后主要差异情况:原披露:报告期内,公司实现营业利润7,009.56万元,较上年同期-9,165.65万元增加16,175.21万元;实现利润总额11,605.69万元,较上年同期1,623.17万元增长615.00%。修正后:报告期内,公司实现营业利润12,826.37万元,较上年同期-9,029.27万元增加21,855.64万元;实现利润总额10,063.84万元,较上年同期1,623.17万元增长520.01%。除上述情况外,归属于上市公司股东的净利润等其他数据无重大变动。2.业绩快报差异原因(1)公司对2017年度取得的与日常活动相关的政府补助6,271.72万元及非流动资产处置利得799.59万元,在《2017年度业绩快报》中未按《企业会计准则第16号—政府补助(2017年修订)》(财会[2017]15号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)的要求在营业利润中进行列报。现对此披露内容进行修正,修正后的营业利润包含了上述政府补助、非流动资产处置利得。同时,按上述会计准则要求对上年同期营业利润进行了追溯调整。(2)会计师对2017年收入、应收账款进行了审核,对报告期不符合确认条件的收入进行了调减,公司减少营业收入6,094.98万元,并相应调整营业成本、税金附加及对应的应收账款、坏账准备等项目,导致营业利润、利润总额较《2017年度业绩快报》有所减少。由于以上原因,使得原业绩快报中的营业利润、利润总额两项金额出现了偏差。公司董事会就本次业绩快报修正事宜向广大投资者致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。公司将按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关规定进行责任认定,加强业务培训和监管力度,提高相关业务人员的专业能力,切实避免类似情况的再次发生。 |
35 |
20180331 |
002204 |
大连重工 |
首亏 |
-2432.17 ~ -1654.78 |
-9000.00 ~ -6000.00 |
385.91 |
业绩变动原因:预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:-6000万元至-9000万元。业绩变动原因说明公司主要产品制造周期较长,主要产品单台价格较高,在手合同的交货期分布情况对营业收入影响较大。公司2018年在手合同同比有所增长,但一季度交货合同较少,加之部分客户项目拖期等因素影响,导致营业收入同比下降,预计2018年一季度出现亏损。 |
36 |
20180228 |
002204 |
大连重工 |
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~ |
~ |
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业绩变动原因:预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2682.51万元,与上年同期相比变动幅度:-1.68%。业绩变动原因说明2017年,公司严格贯彻董事会安排,全力抢合同、保销售,力提质量、增效益,竭力谋创新、调结构,推进企业持续健康发展报告期内,公司实现营业收入649,519.59万元,同比增长0.97%实现归属于上市公司股东的净利润2,682.51万元,同比下降1.68基本每股收益为0.01元/股。截至2017年12月31日,公司总资产为1,567,084.43万元,较年初下降4.42%;归属于上市公司股东的所有者权益为659,969.64万元,较年初增长0.41%;归属于上市公司股东的每股净资产为3.42元/股,较年初增长0.59%。报告期内,公司营业利润同比增加16,175.21万元,利润总额同比增长615%,主要原因为本期收回部分应收账款,转回相应的资产减值损失及本期销售产品毛利率较上年有所增加所致。 |
37 |
20171027 |
002204 |
大连重工 |
略减 |
-30.00 ~ 0.00 |
1910.00 ~ 2728.00 |
2728.28 |
业绩变动原因:预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2,728.28万元至1,909.79万元,较上年同期相比变动幅度:0.00%至-30.00%。业绩变动原因说明受预计2017年度所得税费用将同比增加影响,公司2017年度业绩预计同比下降。 |
38 |
20170830 |
002204 |
大连重工 |
预减 |
-90.00 ~ -60.00 |
572.00 ~ 2286.00 |
5716.02 |
业绩变动原因:预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:571.60万元至2,286.41万元,较上年同期相比变动幅度:-90.00%至-60.00%。业绩变动原因说明2017年1-9月份公司期间费用、所得税费用将同比增加,预计归属于上市公司股东的净利润将同比减少。 |
39 |
20170429 |
002204 |
大连重工 |
预减 |
-90.00 ~ -60.00 |
411.00 ~ 1643.00 |
4107.98 |
业绩变动原因:预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:410.80万元至1,643.19万元,较上年同期相比变动幅度:-90.00%至-60.00%。业绩变动原因说明受产品销售收入下降影响,预计2017年上半年业绩同比下降。 |
40 |
20170228 |
002204 |
大连重工 |
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~ |
~ |
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业绩变动原因:预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2,840.18万元,较上年同期相比变动幅度:29.81%。业绩变动原因说明1.经营情况和财务状况2016年,面对经济下行和重机行业经营大幅下滑严峻形势,公司上下紧紧围绕年初决策部署,更加注重运行质量和发展质量,奋力开源节流,积极谋划长远发展,加快结构调整和创新升级,企业经营发展态势总体平稳。报告期内,公司实现营业收入644,951.42万元,同比下降9.76%;实现归属于上市公司股东的净利润2,840.18万元,同比增长29.81%。截至2016年12月31日,公司总资产为1,675,160.89万元,较年初下降2.20%;归属于上市公司股东的所有者权益为657,598.33万元,较年初增长0.59%;归属于上市公司股东的每股净资产为3.40元/股,较年初下降49.78%。2.财务指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明报告期内,公司利润总额同比下降47.93%,主要原因为受外部市场环境和行业整体下滑的影响,公司主营收入下滑所致;报告期末,公司股本为1,931,370,032股,较年初增加100%,归属于上市公司股东的每股净资产为3.40元/股,较年初下降49.78%,系报告期内公司进行了2015年度权益分派所致。 |
41 |
20161028 |
002204 |
大连重工 |
略增 |
20.00 ~ 50.00 |
2626.00 ~ 3282.00 |
2187.94 |
业绩变动原因:预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:2,625.53万元至3,281.91万元,较上年同期相比变动幅度:20.00%至50.00%。业绩变动原因说明受公司会计估计变更影响,公司2016年度业绩预计同比上升。 |
42 |
20160826 |
002204 |
大连重工 |
预增 |
70.00 ~ 100.00 |
5067.00 ~ 5961.00 |
2980.45 |
业绩变动原因:预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:5,066.76万元至5,960.89万元,较上年同期相比变动幅度:70.00%至100.00%。业绩变动原因说明受公司会计估计变更影响,公司2016年前三季度业绩预计同比上升。 |
43 |
20160429 |
002204 |
大连重工 |
预增 |
90.00 ~ 120.00 |
3885.00 ~ 4498.00 |
2044.72 |
业绩变动原因:预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:3,884.96万元至4,498.38万元,较上年同期相比变动幅度:90.00%至120.00%。业绩变动原因说明受公司拟变更会计估计的影响,公司2016年上半年业绩预计同比上升。公司拟对应收款项按账龄分析法计提坏帐准备的计提比例进行变更事项,业经公司于2016年4月20日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过,尚需经过公司2015年度股东大会批准,仍存在不确定性,请投资者理性投资,注意投资风险。 |
44 |
20160227 |
002204 |
大连重工 |
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~ |
~ |
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业绩变动原因:预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润:1,979.05万元,比去年同期下降9.96%。业绩变动原因说明2015年,面对市场需求大幅减少,顾客资金普遍紧张,经营风险不断加大的严峻形势,公司上下按照“保运行、谋发展、夯基础”的年初部署,坚持改革创新、努力提质增效,锲而不舍、勇于开拓,确保了企业经营发展态势总体平稳。报告期内,公司实现营业收入714,705.35万元,同比下降13.25%;实现归属于上市公司股东的净利润1,979.05万元,同比下降9.96%。截至2015年12月31日,公司总资产为1,718,957.47万元,较年初下降7.95%;归属于上市公司股东的所有者权益为655,420.22万元,较年初增长0.77%;归属于上市公司股东的每股净资产为6.79元/股,较年初增长0.74%。报告期内,公司营业利润、利润总额同比下降超过30%的原因主要是由于受市场需求持续减少影响,公司营业收入同比下降所致。 |
45 |
20151030 |
002204 |
大连重工 |
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业绩变动原因:预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润1,538.64万元至2,198.06万元,与去年同期相比变动幅度为-30%至0%。业绩变动的原因说明受预计销售收入同比下降影响,公司2015年度业绩预计同比下降。 |
46 |
20150828 |
002204 |
大连重工 |
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业绩变动原因:预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间2,405.97万元至3,437.10万元,比上年同期下降0.00%-30.00%。业绩变动的原因说明受预计计提的资产减值准备增加影响,公司2015年前三季度业绩预计同比下降。 |
47 |
20150430 |
002204 |
大连重工 |
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业绩变动原因:预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1,495.46万元至2,136.37万元,比上年同期减少0.00%至30.00%。业绩变动的原因说明受预计计提的资产减值准备增加影响,公司2015年上半年业绩预计同比下降。 |
48 |
20150217 |
002204 |
大连重工 |
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业绩变动原因:预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为2,259.29万元,比上年同期下降93.44%。业绩变动的原因说明2014年,面对市场供需矛盾进一步加剧的经营形势,公司上下围绕“抢市场、稳运行、降成本、强研发、聚人才,夯基础、促转型、转作风”工作部署,积极适应竞争变化,强化“下强上精”两级管理体系建设,保证了生产经营平稳运行。但受公司产品销售收入及合同价格下降影响,导致公司2014年度业绩同比大幅下降。 |
49 |
20150131 |
002204 |
大连重工 |
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业绩变动原因:预计2014年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:12,058.74万元?1,722.68万元,比上年同期下降:65%-95%。业绩变动原因说明受公司产品销售收入及合同价格下降影响,导致公司业绩低于预期。 |
50 |
20141030 |
002204 |
大连重工 |
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业绩变动原因:预计2014年度归属于上市公司股东的净利润3,445.35万元-13,781.42万元,比上年同期下降60.00%-90.00%。业绩变动的原因说明 受公司产品销售收入及合同价格下降影响,2014年业绩与上年相比大幅下降。 |